同学你好,是将万元变为元;
甲企业是增值税一般纳税人, 2019年10月进口润滑油200吨,关税完 税价格每吨15万元。已知,增值税税率13% ,消费税税额1.52元/升, 1 吨=1126升,关税税率为6%。计算消费税和增值税应纳税额。
甲企业委托乙企业加工材料一批(属于应税消费品)。原材料成本为100000元,支付的加工费为8000元(不含增值税),消费税税率为10%,材料加工完成并已验收入库,加工费用等尚未支付。双方使用的增值税税率为13%要求编辑乙企业拨付委托加工材料、应付加工费及增值税,应付消费税,加工完成收回委托加工物资
甲企业委托乙企业(增值税一般纳税人)加工柴油 500吨并全部收回,向乙企业支付不含增值税的加工费10万元。己知增值税税率为13%,消费定额税率为1.2元/升,1吨=1176升。计算乙企业代收代缴的消费税
1.目的:练习委托加工业务消费税应纳税额计算。2.资料:甲企业委托乙企业(均为增值税一般纳税人)加工一批化妆品,甲企业提供成本为30万元的材料,支付给乙企业加工费5万元。已知化妆品适用消费税税率10%。3.要求:分别计算甲、乙企业各自应纳的消费税和增值税。
1.目的:练习委托加工业务消费税应纳税额计算。2.资料:甲企业委托乙企业(均为增值税一般纳税人)加工一批化妆品,甲企业提供成本为30万元的材料,支付给乙企业加工费5万元。已知化妆品适用消费税税率10%。3.要求:分别计算甲、乙企业各自应纳的消费税和增值税。
老师你好,以预付账款交换交易性金融资产,属于非货币性资产交换吗?预付账款是货币性还是非货币性呢
没经验中介二手房会计好干吗
老师,小规模 老板名下商铺物业费开到老板名下公司。这种普通发票怎么处理?对方不给红冲
公司将名下车辆卖给个人,二手车交易市场已经开免税发票,公司还需要开发票么?以及需要申报未开票收入么?申报的时候,是免税,还是交税?
老师,出口时,成交方式是fob,报关费和港杂费属国内费用,请问如果进口用CIF,请问报关费和港杂费也属于国内费用吗?谢谢
对员工的罚款收入记哪个科目
老师,同一控股下的两个子公司合并,在合并报表时被合并公司有实收资本39976218.07,资本公积有1500,未分配利润-151703739.61本年利润-3050222.12,所有者权益合计是-114776243.66这些数据合并到合并公司怎么加到合并公司的数据里
购买货物开普通发票,对方说用几个公司开,这几个公司都是注册时间很短的新公司。税务说开票方公司有预警。对方给我开了发票导致我的公司和有预警的公司产生了关联。税务说如果不及时解除预警这边公司锁住就不能开票了,但是这边开的发票也没法作废,销售方公司也没法处理预警了,这边公司也没法不用他开出来的发票,这怎么办?
老师。这个单位是建筑服务有限公司,老师,我这几项内容开到一起可以吗?出租机械设备含操作员
请问老师,我司与台湾业务,邮寄一个配件未报关,人员还去台湾服务,订单是配件和服务价格美金一起的,这个业务算内销?
500*1176*1.2=775600/10000=70.56是除加工费吗?加工费不是10万为什么是1万元
同学你好,500*1176*1.2=775600/10000=70.56——除以10000,是将元变为万元,上面打错了,抱歉;
老师除的是加工费吗?课本上是10万元除的是1万,就是搞不懂加工费不是直接写1万元就可以了吗,为什么要写成10万元
同学你好,500*1176*1.2=775600/10000=70.56——这个算的是消费税,柴油属于成品油,按数量交消费税,与加工费用没有关系,就是与价格没有关系的;
老师这个公式前面都懂,为什么要除10000?10000从哪来的呀?
同学你好,消费定额税率为1.2元/升——这个单位不是元么,除10000,是变为万元
好的谢谢老师
不客气的,祝您 学习愉快;