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D公司(小规模纳税人),2019年5月向国内生产企业甲公司销售商品,取得全部价数50000元,通过税控系统开具增值税普通发票。另承担上述货物销售运费1000元,取得运输部门开具运费发票。工作任务:1计算企业应缴纳增值税金额;2思考经济业务发生时应如何进行相应的账务处理;

2022-03-29 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-29 16:01

你好! 1.应交增值税=50000/1.03*3%=1456.31 2.借银行存款50000 贷主营业务收入50000/1.03=48543.69 应交税费…应交增值税1456.31 借销售费用…运费1000 贷银行存款1000

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你好! 1.应交增值税=50000/1.03*3%=1456.31 2.借银行存款50000 贷主营业务收入50000/1.03=48543.69 应交税费…应交增值税1456.31 借销售费用…运费1000 贷银行存款1000
2022-03-29
:(1)增值税销项税额;6000000*0.13%2B56500/1.13*0.13 (2)增值税进项税额;10000*0.09 (3)增值税应纳税额;销项-进项 (4)写出7月企业缴纳增值税的分录处理。借应交税费-未交增值税  贷银行存款
2021-11-26
同学 你好 销项税额=80*13%%2B5.65/1.13*13%%2B28.25/1.13*13% 进项税额=7.8 5月应当缴纳的增值税=销项税额-进项税额
2021-11-18
同学你好 你这个题目还想还不完整哦,你想求解什么呢
2022-10-13
你好 (1)增值税销项税额=8000000*13%%2B67800/1.13*13% (2)增值税进项税额=12000*9% (3)增值税应纳税额=8000000*13%%2B67800/1.13*13%—12000*9%
2023-03-29
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