你好,全部都用篮子就可以的。

我方预付施工方一笔工程款,施工方已开增值税专票,发票已于去年认证。现工程款有结余,施工方退款并开具红字专票。编制凭证时,预付款、开发成本、增值税进项使用红字还是蓝字。
安达房屋开发公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率9%。公司以招拍挂方式取得一块土地,拟建商品楼两栋(甲座、乙座)以及锅炉房等配套设施,其建筑面积为:甲座10000平方米、乙座15000平方米、锅炉房等配套设施200平方米。开发过程中发生如下业务:(1)以银行存款支付土地出让金10000000元、拆迁安置补偿费13000000元。(2)以银行存款支付地质勘查、规划方案、施工图设计等前期工程费1060000元(含增值税60000元)、基础设施费3270000元(含增值税270000元),均取得增值税专用发票。土地开发完成,结转土地开发成本。(3)将商品楼甲座及锅炉房等配套设施发包给第一建筑公司,甲座合同价款10900000元(含增值税900000元),开工后,以银行存款预付工程款共计6540000元。(4)锅炉房等配套设施完工,结算应付工程款545000元(含增值税45000元),取得增值税专用发票,并按受益面积(甲座10000平方米、乙座15000平方米)结转配套设施费。(5)商品楼甲座工程完工,工程结算价款10900000元,取得增值税专
安达房屋开发公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率9%。公司以招拍挂方式取得一块土地,拟建商品楼两栋(甲座、乙座)以及锅炉房等配套设施,其建筑面积为:甲座10000平方米、乙座15000平方米、锅炉房等配套设施200平方米。开发过程中发生如下业务;原始凭证(1)以银行存款支付土地出让金10000000元、拆迁安置补偿费13000000元。(2)以银行存款支付地质勘查、规划方案、施工图设计等前期工程费1060000元(含增值税60000元)、基础设施费3270000元(含增值税270000元),均取得增值税专用发票。土地开发完成,结转土地开发成本。(3)将商品楼甲座及锅炉房等配套设施发包给第一建筑公司,甲座合同价款10900000元(含增值税900000元),开工后,以银行存款预付工程款共计6540000元。(4)锅炉房等配套设施完工,结算应付工程款545000元(含增值税45000元),取得1#增值税专用发票,并按受益面积(甲座10000平方米、乙座15000平方米)结转配套设网发票面施费。(5)商品楼甲座工程完工,工程
一般纳税人,一般计税方法,增值税税率9%。公司以拍卖方式取得一块土地的使用权,规划可建10幢总面积为28100平方米的建筑物。1#楼建筑面积为2400平方米,2#楼建筑面积为1800平方米,锅炉房、收发室等配套设施建筑面积为100平方米。经济业务:(1)银行存款支付土地出让金425万(已取得符合规定的有效凭证)、拆迁安补偿费1000万。(2)支付地质勘查、规划方案、施工图设计等前期工程费26.5万,取得增值税专用发票价款25万,增值税税额1.5万;支付某施工企业承包的地下设施、管道等础设施费76.3万,取得增值税专用发票价款70万,增值税6.3万。上述款项通过银行转账支付。(3)土地开发完成后,将1#楼及锅炉房、收发室等工程发包给市建一公司,1#楼合同价款218万(含增值税),工程完工结算前,银行存款预付工程款150万。(4)锅炉房、收发室工程完工,结算工程价款39.676万,取得增值税专用发票注明价款36.4万,增值税税额3.276万。(5)1#楼工程完工,与市建一公司结算价款218万元,取得增值税专用发票注明价款200万增值税税额18万,并通过银行转账支付余款。写分录。
老师我们工程结算后,发现对方发票开多了,现在就多余发票对方开红字,我方现在收到红字发票后是这样做吗 借:开发成本 -100 应交税费-应交增值税-进项税 -10 贷:预付账款 -110
商会 公户购买支票支付的手续费记什么会计科目
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款
股权转让注册资本是6万,实缴6万,转让股权30%即1.8万,股权转让合同协议价格多少合适?相关税费是多少?
全年一次性奖金是不是一年内只能申报一次?
老师,想问一下海南现在还享受个税返还政策吗?如果有;如果我们在海南机场附近开一个维修飞机的公司,公司注册地是天津;可以享受吗?有什么条件资料提供
老师,我是投资方,已经投资入股10万,我要交印花税吗
老师我们社保原来是按照60%的缴,老板说先调到80%,一下拉满,他受不住,这样做会不会有问题,我们收到税务局的短信通知
运输公司小规模,在2025年4季度应收账款是负数的,但是钱已经收了,没开票,现在s局让调整负数需要重分类,现在该怎么调整,有几个解决方案?麻烦老师详细讲解一下感谢
场地承包费发票开什么内容
老师,2015年12月公司买的房子1000万买的,现在要卖房子卖1900万,要交哪些税,怎么计算呢
红字发票也编制蓝字凭证吗?
你好,对的是的,因为你做的是相反的分录,借预付账款贷开发成本,应交税费应交增值税进项转出。