你好! 受托代销的会计分录 1、视同买断方式 收到代销商品时: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 实际销售时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:受托代销商品 借:受托代销商品款 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 按约定将款付给甲企业时: 借:应付账款 贷:银行存款 2、收取手续费方式 收到代销商品时: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 实际销售时: 借:银行存款 贷:应付账款 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:受托代销商品 归还甲企业货款并扣收手续费时: 借:应付账款 贷:银行存款 主营业务收入

你好老师,我问一下。就是我们作为受托方帮委托方售卖商品,我们收取手续费。手续费做其他收入嘛,怎么算其他成本。具体的会计科目是什么呢?
老师好,我公司采购一批有色金属原材料铅精矿,其中有计价的元素也有受托加工的铋元素,因为我公司自己不能加工成品,所以在配矿销售出去后委托冶炼厂加工好后将这个铋元素的成品返还回我公司,我们支付加工费给冶炼厂,同时我们再返还成品给材料方,我们也收供应商加工费,中间会赚点加工费差价。实际业务是一收到材料我方就先把成品铋给供应商了,这业务怎么入帐呢?
老师你好,我有个做软件的公司,账户进钱是用户充值用于打赏给其他人和我们自己充值是用于费用,这个账户出钱是一部分手续费一部分是收到礼物转换钱然后提现,提现和充值的用户不是同一个用户,我哪部分钱作为收入呀,我会计科目怎么设,
老师,我们做直播,比如我们帮他们卖旅游的门票那一套,收益是先发给对方,然后给我们分成。其中还会扣除技术服务费和手续的,请问这个我们开票内容是什么?会计分录怎么计?谢谢
请问一下老师,我公司以收取佣金为收入的,帮委托方卖东西给买方,我们收取买方价款+10%的佣金,有成交书的,本来我们只需要把价款给到委托方,佣金是我们的收入,开10%佣金发票,但是这个特例的问题来:我们老板之前跟委托方(个人)说好了,收取10%的佣金,其中我们再给3%的佣金给委托方(个人),也就是我们实际只收取7%的佣金,价款和佣金其中的3%给了委托方,因为成交确认书上面我们是收取10%的佣金的,所以请问这个帐怎么做
老师,1039模式是核定经营率吗?还是?
老师,1月收汇5000,记账汇率7.0288,2月末汇率6.9228,3月末汇率6.9194, 3月结汇汇率7.03,调汇结汇分录完完整整的怎么做?
老师我们的电梯公司买一辆车 入公户 但是分期得时候 是只能从法人私人卡 扣款 这样可以吗 还有哪些税务问题需要考虑到得呢
老师,我们是旅游行业,做企业差旅业务,有平台可以给企业出境内境外机票,我每个月报账时会用机票行程单作为进项票,请问这种是否可以,公司是一般纳税人
上个月暂估入库然后结转成本,这样暂估入库的按照开票金额正常入库,暂估成本›正常开票成本有差额,,怎么账务处理,没暂估过不是多明白
民非培训学校要注销,没有税务登记,需要从哪里出具证明呢,注销需要税务的清税证明吗还
上个月暂估入库然后结转成本,这样暂估入库的按照开票金额正常入库,暂估成本›正常开票成本有差额,,这个怎么账务处理
我们的银行手续费做了账,后面取得了手续费发票,应该如何做账?
去年开的发票,对方已经认证,业务没做成,要求对方红冲,可以吗,对方不红冲,可以怎么做
老师,公司只给员工缴纳社保,实发工资就是0,请问这是不是也得做工资表,然后报个税呀?光交社保实发0元有风险吧,如何给领导反映