同学你好 进项发票税率没有呀

某生产型企业为增值税一般纳税人,2019年12月发生以下业务:(1)销售—批货物给其商场,取得不含税销售收入80万元;(2)折扣销售甲产品给A商场,在同一张增值税专用发票上注明销售额70万元,折扣额8万元(3)外购原材料一批,取得增值税专用发票注明价款20万元;(4)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购款30万元,取得农产品收购凭证。要求计算:(1)该纳税人当月增值税销项税额;(2)该纳税人当月可以抵扣的进项税额;(3)该纳税人当月应纳增值税额。
、某企业为增值税一般纳税人。2022年10月,发生以下业务,请分析计算每笔业务的增值税进项税或进项税转出的金额:(1)购买一批原料用于应税产品生产,取得增值税专用发票,注明价款32000元。请运输公司将原料运回,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明价款700元。(2)购买一台生产设备,取得增值税专用发票,注明增值税额80000元(3)向农民收购农产品一批,收购发票上注明金额24000元。(4)购买一批办公文具,取得增值税普通发票,价税合计共6780元。(5)购买一批桌椅用于职工食堂,取得增值税专用发票,注明价款10000元,税额1300元。(6)将一批2022年7月购入的货物发给员工作为福利。该批货物账面成本8200元(包括运费成本200元),购入当月已凭增值税专用发票抵扣过进项税。(7)上月购进的一批农产品因管理不善全部霉烂变质,该批农产品账面成本5460元,购买时未取得增值税专用发票,已按9%的扣除率计算抵扣过进项税。
1.某公司为增值税一般纳税人,2022年4月发生如下业务:(1)购进原材料,取得增值税专用发票上注明金额100万元。(2)购进家具一批,取得增值税专用发票注明金额4万元、税额0.52万元,其中当月将该批家具的20%用于职工食堂。(3)销售货物一批,开具增值税专用发票,注明不含税金额300万元。(4)销售货物一批,开具增值税普通发票,注明价税合计金额226万元。(5)从农民手中购进免税农产品,收购凭证注明买价30万元,该批农产品当月全部用于生产13%税率的货物。计算:(1)业务1允许抵扣的进项税额:(2)业务2允许抵扣的进项税额:(3)业务3应计算的增值税销项税额:(4)业务4应计算的增值税销项税额:(5)业务5允许抵扣的进项税额。
甲公司为增值税一般纳税人,本年6月发生经济业务如下:(1)购进一批A材料,取得增值税专用发票注明的价款为30万元,取得增值税专用发票注明的运费为3万元。(2)向农业生产者收购一批免税农产品,在农产品收购发票上注明的价款为20万元。该批免税农产品于本年6月全部领用,并用于生产增值税税率为13%的应税货物。(3)销售产品一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金5.65万元。(4)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的采购成本为20万元(进项税额上月已抵扣)。已知:该公司取得的增值税专用发票和农产品收购发票均符合进项税额抵扣条件,并已认证;购进和销售产品适用的增值税税率为13%。要求:计算甲公司当月的应纳增值税
某工业企业为增值税一般纳税人,生产销售的产品适用增值税基本税率13%。10月发生以下经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为500000,增值税65000元;取得运输部门开具的货物运输业增值税专用发票,发票注明的运费为20000元,增值税1800元。(2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税13000元。(3)购进低值易耗品一批,取得增值税专用发票,支付不含税价款60000元,款项已支付。(4)销售产品一批,开出增值税专用发票,取得含税收入800000元。(5)将产品投资入股150000元(成本价),该产品无同类产品售价,该产品的成本利润率为10%。要求:(1)计算购进和运输原材料允许抵扣的增值税进项税额;(2)计算接受外单位投资允许抵扣的增值税进项税额;(3)计算购进低值易耗品允许抵扣的增值税进项税额;(4)计算销售产品的增值税销项税额;(5)计算产品投资的增值税销项税额并写出会计分录
老师,想在电子税务局下载已申报的企业所得税年度汇算清缴报告在哪里下载?
之前有公司一直供货走的是对私账户,然后一直没开票,现在突然说我们一直不给他开票,要告我们怎么办。她要开票我就让他补税点,然后再给她开可以吗
甲公司开办幼儿园,购买143万教学设施设备,如课桌椅,拒子,床,钢琴,教学一体机(10套16万),游戏材料玩具,音乐器材。线上课件,教育用书,这会计怎入账啊?
甲公司开办幼儿园,购买143万教学设施设备,如课桌椅,拒子,床,钢琴,教学一体机(10套16万),游戏材料玩具,音乐器材。线上课件,教育用书,这会计怎入账啊?
个体户可以开专票吗,需要缴哪些税费,税率多少
老师,我们公司生产一种产品,3种原材料,其中1种占比3.5%但是不可缺少,不值钱是免费得到的,没有票,这种原材料可以暂估价1元入账,期末结转到营业外收入吗?谢谢老师
老师:工商年实缴时间怎么填?企业实缴资本为0
去年1-12月每月计提了4000,也申报了的,一共4.8万,今年2月份发放了,还需要申报个税吗
老师,请问个体户的成本进项票有规定是多少税率的吗?
老师,内账,我单位购入甲含税价原材料,发票票已开,后来剩了点原材料给人家退回去了,人家把钱从个人户打过来了,打的钱是扣除税点的,老师这样我咋做账呀?退回去时有条,是含税的,我按条入的账,现在我要咋弄?