1借预付账款60000 贷银行存款60000
甲公司为增值税一般纳税人.2017年6月3日,甲公司与乙公司签订供货合同,向乙公司出售一批产品,货款金额共计200000元,应交增值税32000元,根据购货合同的规定,乙公司在购货合同签订后一周内,应当向甲公司预付货款120000元,剩余货款在交货后付清.2017年6月9日,甲公司收到乙公司预付货款120000元存入银行,6月19日甲公司将货物后付清了剩余货款.
(二)远大公司为增值税一般纳税人,2020年发生如下经济业务,编制远大公司的相关会计分录。16月3日,远大公司与甲企业签订供货合同,向其出售一批设备,货款金额共计100000元,应交纳的增值税为13000元。根据购货合同规定,甲企业在购货合同签订一周内,应当向远大公司预付货款60000元,剩余货款在交货后付清。2.6月8日,远大公司收到甲企业交来的预付账款60000元并存入银行。36月18日,远大公司将货物发到甲企业并开出增值税发票,甲企业验收合格后付清了剩余货款
远大公司为增值税一般纳税人2020年发生如下经济业务,编制远大公司为增值税一般纳税人二零二零年发生如下经济业务编制远大公司的相关会计分录一六月远大公司为增值税一般纳税人二零二零年发生如下经济业务编制远大公司的相关会计分录一六月三日远大远大公司为增值税一般纳税人二零二零年发生如下经济业务编制远大公司的相关会计分录一六月三日远大公司与远大公司为增值税一般纳税人,2020年发生如下经济业务编制远大公司的相关会计分录,一,六月3日,远大公司与甲企业签订供货合同,向其出售一批设备货款金额共计10万元,应缴纳的增值税为13000元,根据货物款合同规定甲企业在或购货合同签订一周内,应当向远大公司预付货款6万元剩余剩余货款在交货后付清二六月八剩余货款在交货后付清二六月八日远大公司收到剩余货款在交货后付清。二,六月8日远大公司收到甲企业收交来的预付账款60万6万元并存入银行,三,6月18日远大公司将货物发到家企业,并开出增值税发票,加企业验收合格后复兴了剩余货款
远大公司为增值远大公司为增值税一般纳税人二零二零年发生如下远大公司为增值税一般纳税人二零二零年发生如下经济业务编制远大公司的相关会计远大公司为增值税一般纳税人二零二零年发生如下经济业务编制远大公司的相关会计分录一六月三远大公司为增值税一般纳税人二零二零年发生如下经济业务编制远大公司的相关会计分录一六月三日元大公司与甲企业签订或供货远大公司为增值税一般纳税人,2020年发生如下经济业务编制远大公司的相关会计分录,一,六月3日元大公司与甲企业签订或供货合同,向其出售一批设备货款金额货款金额共计十万元应缴纳的增值税为货款金额共计十万元应缴纳的增值税为一万三货款金额共计十万元应缴纳的增值税为一万三千元根据购物合同货款金额共计十万元应缴纳的增值税为一万三千元根据购物合同规定甲企业在购物合同签订一货款金额共计十万元应缴纳的增值税为一万三千元根据购物合同规定甲企业在购物合同签订一周内应当向原货款金额共计十万元应缴纳的增值税为一万三千元根据购物合同规定甲企业在购物合同签订一周内应当向原大公司预货款金额共计10万元,应缴纳的增值税为13000元,根据购货合同规定,甲企业在购货合同签订一周内,应当向原大公剩余货款在交货后付清第二题六月八日元大第三六月十八日远大公司将货物发到假企业并出发开出增值税发票加企业验收合格后
远大公司为增值税一般纳税人,2020年发生如下经济业务,编制远大公司的相关会计分录。1.6月3日,远大公司与甲企业签订供货合同,向其出售一批设备,货款金额共计100000元,应交钠的增值税为13000元。根据购货合同规定,甲企业在购货合同签订一周内,应当向远大公司预付货款60000,剩余货款在交货后付清。2.6月8日,远大公司收到甲企业交来的预付账款60000元并存
老师,商贸公司,顾的临时工整理水果,总共20个人,180一天,就整理了一天,当时现金就付了,还需要报个税吗?
老师,我们公司运输货物,租了老板家亲戚的货拉拉,一天送货150,这个费用怎么做账啊,没看发票,另外他家亲戚还在公司帮忙干点杂七杂八的活,每个月给付工资4000元钱.怎么做账哈
5月3号入职6月15号发工资,月薪3200元,应该是多少钱?7月15号又发多少钱?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
借固定资产100000 应交税费应交增值税进项税额13000 贷预付账款60000 银行存款53000
第二和第三题答案发下
我把答案发给你了刷新一次
你就发了一个答案
两个,这个题目就两个分录