你好; 1. 借原材料贷银行存款。 领用:借 生产成本贷原材料。 完工 借 库存商品-样品贷 生产成本 2. 拿去展示 :借发出商品贷库存商品 3; 送给客户 那么就得视同销售了 借销售费用贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品
老师好,我刚来这个公司上班,公司是饲料加工厂,平时都是客户把原材料发到我们公司,我们负责加工,然后加工好,代客户发给他的客户,然后他再给我们结加工费,请问老师我的账务应该怎样处理?比如,收到原材料怎么做,领料加工生产怎样做会计分录,完工产品入库怎么做?然后把完工产品发给客户怎么做?客户给我们结加工费怎么做?我们水电费,员工工资,包装费,运费,麻烦老师,教教我这些分录都怎么做?
国外客户打款到一达通(只是我司的部分货款),出货时国外客户要求我司的产品(展示架)和另外一家公司产品(包包),组合到一起出口,出口报关不能用两家公司名字一起出口,现为了能让货物出口到国外,用了(包包)公司的名字出口。 问题1:包包公司让我展示架公司开专用13%发票给到包包,请问这样操作是否合法,财务上如何做分录。 问题2:包包公司是自主退税,展示架公司是通过一达通代理退税的,包包公司说他退税后,会把属于展示架13%的税退还给展示架公司。财务上如何做分录。 3、国外客户是打款到一达通的,展示架公司虽然开票给包包公司,但是包包只会付展示架公司的退税款,账务上:借:应收账款-一达通 贷:应收账款-包包公司 这样做分录是正确的吗。 老师,我问题有点多,辛苦您帮我解答一下,谢谢!
老师:请教一下 公司上了ERP系统后,其中有部分原材料是属于客供件,就是客户付款把原材料拉我公司入库后领料用于生产,但这部分原材料是客户付款我公司不支付的。1、后续成本分摊的时候也剔除了这部分原材料,就按暂估0.01/件单价入库,但后面原材料入库就与系统里边对不上了 这部分怎么操作啊?2、账务处理的时候分录需要体现吗?3、如果要体现应该怎样做?
公司领用车间材料打样,用于公司产品展览,有客户来时可以看样品,有时候免费给客户打样,这些如果做账务处理,麻烦老师帮我整理一下分录,谢谢! 辛苦老师了
老师请问下,就是公司新买的叉车正常是用来销售的,但是在销售前可能有客户会租赁一两个月,退回来后有可能做销售也有可能再租赁,那租赁的时候没有折旧成本怎么办(如果商品转固定资产转商品转固定资产)这样在销售前反复的转不是很麻烦,可以怎样处理
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
送给客户的样品是免费的,没有收钱。这种账务处理是怎么样啊。
你好; 送给客户 那么就得视同销售了 借销售费用贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品
把成本金额当成是销售金额这样申报无票收入是吧。
你好; 市场价来计算销项税的哦。 不是成本价