同学你好 这个没有哦

老师,我们公司是做影视制作的,先收了预付款确认了增值税收入,项目是按周期完成,所得税收入确认与增值税不一样,这样的文字模版有吗?能提供一下吗,谢谢
是这样的,我公司开了35的票出去,只收了20的款。那我能确认35的收入吗。我公司是小规模增值税这个季度申报了的,企业 所得税还没报。那确认了35,成本没回来啊项目还没完成。能暂估成本吗
老师好,对于增值税收入和企业所得税收入确认的时间段有些模糊,企业的工程工期都是超过1年,合同约定了分期付款时间点,我的企业所得收入就要按照合同约定的时间点确认收入,即使款项没收到也要确认,增值税收入也是一样,如果先开了发票,就要按发票金额确认收入,不考虑合同约定的问题,我的理解对吗?
我们是一家小规模公司,季度收入超过30万就要交1%的增值税,然后我们之前1-9月有收入确认错了,确认多了几万,现在把之前确认错的在这个季度调整下去了,本来10-12月收入是超过30万的,减去1-9月确认多的收入就不超过30万了,想问下这样算不到30万的额度吗。。。还用交增值税吗,谢谢
老师,中午好!先问问企业所得税收入跟增值税收入产生了差异,是因为确认收入的时点原因,企业所得税收入是按权责发生制确认收入,增值税申报表是开票了才确认收入,因为公司从开业的时候会计一直按权责发生制做账确认收入,税局让我改申报表,我觉得特别烦,因为开业就这样,10年了,不可能翻到10年之前的申报表去更正呀
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的