需要先把这些没有发票的调整出来。

有些无发票的业务做到招待费中了,招待费已经按比例调增了,那这些无发票的业务还要在扣除类其他栏扣除吗?会不会扣重复了?
21年刚来办的企业还没发生营业收入,但有业务招待费,汇算清缴时业务招待费的税收金额是灰色的不能填,说是筹办期间的业务招待费可以自企业开始营业之日起一次性扣除,那做21年汇算清缴时业务招待费那栏就不需要填了,那会计账上需要做什么处理吗?
老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,有票填业务招待费支出填+、扣除类调整项目(三),无票填其他(十七
老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000、扣除类调整项目(三)填4000?无票填其他(十七)1000元?老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,业务招待费支出、扣除类调整项目(三),填有票和无票的总金额吗?
业务招待费有无票支出的,汇算清缴处,是不是无票支出直接调整纳税调整项目其他处进行调增,,扣除类项目处,是不是要拿总额减去其他调增处的金额进行填写,不然就重复了
老师,汇算清缴时使用权资产提前处置 ,怎么填写,有资产处置收益
每天两小时学中级会计实务零基础能过一科吗
企业必须全员交公积金吗?
老师 出口退税分录咋写啊
老师,你好,律师事务所的主营业务成本是不是就是律所所有人员工资计入主营业成本呀?审计报告上面说我们全部计入管理费用了,成本我填的零,说这个不合规矩,但也没有调整,说是不影响损益
老师,工商年报上的纳税总额包括2025年进行的,缴纳的2024年的企业所得税汇算清缴的金额吗?
老师 出口收入转内销,增值税计算是按外销收入*0.13还是用出口收入/1.13*0.13。
个体户4月登记注册,请问第二季度申报经营所得的时候是否可以扣减每月5000元的免征额?
第一个问题,去年预付供应商货款 和入库材料都对上了,但是有个余额是以前年度留下来的,我暂时没有时间去对好几年的数据,当时想着这些供应商是现结的,所以就没想太多,去年底就做了一笔入库平账,后面发现还是觉得自己入职先对自己的数据负责,所以要把之前的一笔平账红冲对吧? 第二个问题:这个供应商又是使用了同名不同区域的公司来对接我们的订单,比如原来是深圳富溢龙,后改为了东莞市富溢龙,这期间我暂时没有把前面那边红冲,然后又建立了一个新的东莞市富溢龙名称来记账,虽然后来这个公司名称已经平账了,但是前面这个要怎么处理呢,因为想到以后好查账,我是需要把前期数据如何调过来呢
老师,公司修车开的发票,项目是*修理修配服务*维修,这样可以吗?我记得之前开的是*劳务*维修,现在税目是改了吗?
比如招待费金额有100万,其中10万是没有发票的,填纳税调整明细表的时候,业务招待费支出的账载金额填90万,扣除类的其他栏账载金额填10万,是这样吗?其他福利费也都是将无票的剔除出来放到其他栏调整是吗?
对的,没错,就是这个意思。