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有些无发票的业务做到招待费中了,招待费已经按比例调增了,那这些无发票的业务还要在扣除类其他栏扣除吗?会不会扣重复了?

2022-03-31 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-31 09:10

需要先把这些没有发票的调整出来。

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快账用户7211 追问 2022-03-31 09:14

比如招待费金额有100万,其中10万是没有发票的,填纳税调整明细表的时候,业务招待费支出的账载金额填90万,扣除类的其他栏账载金额填10万,是这样吗?其他福利费也都是将无票的剔除出来放到其他栏调整是吗?

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齐红老师 解答 2022-03-31 09:15

对的,没错,就是这个意思。

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需要先把这些没有发票的调整出来。
2022-03-31
你好,可以先把无票的调增,然后再根据有票的业务招待费计算调增
2024-05-31
您好,(三)填3000,无票填其他(十七)1000元?
2022-05-07
你好,没票的招待费不允许扣除要先全额调增,剩下的按限额调整
2022-05-06
你好同学,没有发票那部分你是肯定要调整的。
2022-05-17
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