同学你好 1; 借,应收票据84750 贷,主营业务收入75000 贷,应交税费一应增一销项9750 2 借,应收票据282.5 贷,财务费用282.5 3; 借,银行存款86445 贷,应收票据86445
东方公司为增值税一般纳税人,该公司于2020年8月1日销售一批产品给海华公司,产品己经发出,增值税专用发票列示:价款是75000元,增值税税率13%。东方公司收到海华公司开出的一张面值为84750、期限为6个月、票面利率为4%的商业承兑汇票。 (1)编制东方公司销售产品时的会计分录。 (2)编制东方公司2020年12月31日计提票据利息时的会计分录。(3)编制票据到期东方公司收到款项时的会计分录
4月1日,东方公司销售给甲公司一批商产品价款10000元,增值税1300元。商品已发出,收到甲公司承兑的一张面值为11300,期限为三个月的不带息商业汇票。做出7月1日到期收回货款时的会计分录。
海华公司2019年5月20日向东方股份有限公司销售一批产品,增值税专用发票上注明的产品销售收入为20000元,增值税为2600。同日,海华公司收到东方股份有限公司开出并经银行承兑的不带息商业汇票一张,其出票日为5月20日,期限为3个月,面值为22600元。3个月后,应收票据到期,收回票款22600元并存入银行。跪求会计分录怎么计算
一、3.1日东方公司销售一批产品给B公司,货已发出,增值税专用发票上注明货款为20000元,增值税额为2600元。收到B公司同日签发的3个月的商业承兑汇票一张,面值22600。1、编制销售会计分录:2、假设6.1日到期,东方公司将该汇票兑换为银行存款。编制票据到期收钱业务3、假设6.1日到期,B公司无力给钱。编制票据到期无力偿还业务
2017年2月1日,新华公司向甲公司销售货物一批,货款为2000000元,增值 税税额为340000元。收到甲公司交来的一张出票日为2月1日,期限3个月、 面值为2340000元的带息银行承兑汇票,票面年利率为5%。 (1)新华公司收到承兑汇票时编制会计分录如下: (2) 月末应计提利息9750元 (2340000×5%一12),编制会计分录如下:
汽车销售有限公司处置固定资产试驾车处置当月已做无票收入。客户未过户两年后才过户,并开具了二手车发票。在开具二手车发票的时候是否还用报收入。
付给个人的货款,应该什么分录,借应付-张三,贷银行存款吗
?到底直接间接啊?啊啊啊啊
土建分包合同,合作方式写着劳务分包,开3%工程服务建筑服务发票,是什么意思
老师,就是个税申报系统里,员工的专项附加扣除系统可以自动带过来吗
公司有厂房,应该交要房产税和土地使用税,这两个税应该于每年什么时候申报缴纳?
你好,我想请教一个问题。暑假有签订实习协议,那些大学生+高中生,是不是按照劳务报酬申报?如果按照这个申报不用她们开发票的吧?还是说按照工资薪金去申报会影响以后她们是应届生 的身份吗?我公 户打款备注是兼职工资
老师,你好,请问工厂买气体压缩机-精密滤芯,还有一个安装服务费,这个安装的服务费,可以直接进制造费用吗
四月份的银行回单,显示客户转给我一比款10000,但是发票是五月份开的,应该怎么做分录,我是三个月一做账
社保做账的时候,到底用其他应收款还是其他应付款?社保是当月的20号左右交上个月社保,应该用什么科目合适?