你好同学: 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:盈余公积 贷:利润分配——未分配利润 去年已经结转,直接按照计提错误进行更正就可以啦,因为分录只能写在次年的分录中了。

去年12月份我计提了一笔分录:借:税金及附加,贷应交税费-应交印花税,金额多计提了,现在我要红冲这笔分录,然后写:借:税金及附加,贷银行存款,要怎么冲去年的分录
我们劳务公司因为在年底还有工资要发,所以在上年度十二月份的时候要多提一些工资。 在农历1月再做冲回 请问: 冲回分录怎么做 上面十二月多计工资了,这样和自然人就无法保持一致,没事吧。
年底12月份工资计提事项,多计提的奖金及激励,次年冲回要求,怎么冲,什么顺序
年底12月份工资计提事项,多计提的奖金及激励,次年冲回要求,怎么冲,什么顺序
老师你好,我10月征期要超小微企业,企业所得税会补交很多税,我在9月能把今年的年终奖先计提一部分进去么,参照去年的年终奖计提到9月份行么?如果提前计提后,后面政策变化我12月给红冲回来,这样会不会认为之前我是虚增费用啊,有没有什么影响呢。
之前另一个公司替公司对公代付了一笔款项,现在公司要还款,银行转账时,备注什么合适呢,还款,还是往来款呢
开专票15万,一般纳税人,小微企业,企业所得税交多少,如果不算成本的话
老师好,学校购买的电子屏入固定资产吗?
个人所得税如何测算,步骤
老师您好,我们是劳务公司,一般纳税人,请问这个合同应该开什么发票,税率是多少了?
请问个体户经营所得税点是怎么样的呢?个体户能不能像公司一样可以减去工资,然后再减去成本费用发票算经营所得。
老师您好!请问我们公司借款给其它公司,怎么账务处理
老师请问一下,把实收资本投资了其他公司。实收资本的金额还需要列吗?
老师,客户把承兑汇票给了另一家公司,是不是应该借应付账款,贷应收票据
防空地下室易地建设费,老师好,麻烦详细说下 这个费用是什么费用?应当计入什么科目?