你好,会延期,请看这个图片

老师企业发放给员工的各种名义的礼金,包括什么开门红包、元宵礼金、端午礼金等等,像是这种礼金是需要合并到工资薪金去申报个税的,但是我不明白是合并到哪个月的工资薪金。比如我2月份春节上班,就假设2月8号上班,2月8号发放开门红包,每人300元,然后我2月份税期是要申报1月份所得的个税的,假设我1月份收到的工资是5300元,那么我这个开门红包是合并到哪里?
老师,申报期遇到节假日,比如清明节4月3-5号,延迟3天那最后申报期是18日吗?
老师你好,【计算题】以增值税为例,甲商业企业为增值税一般纳税人,对外销售摩托车,不含税单价统一为10000元,适用的增值税税率为13%。甲商业企业的增值税以1个月为纳税期限。甲商业企业2021年5月发生以下业务:(1)5月5日,采用直接收款方式销售摩托车20辆。(2)5月8日,采用赊销方式销售摩托车60辆,合同约定5月27日收款。(3)5月16日,购进100辆摩托车取得增值税专用发票注明单价7000元,该增值税专用发票本月符合抵扣规定。(4)5月25日,采用预收货款方式销售摩托车30辆,货款已经收到。(5)5月27日,收到5月8日所售50辆摩托车货款,其余10辆尚未收到货款。(6)5月29日,发出5月25日预收货款的摩托车10辆,其余20辆6月5日发货。要求:计算甲商业企业5月份增值税应纳税额并回答纳税申报期限。(注:纳税申报期限为期满之日起15个工作日内,周末节假顺延)第3,4,5,6个怎么算呀
老师你好,【计算题】以增值税为例,甲商业企业为增值税一般纳税人,对外销售摩托车,不含税单价统一为10000元,适用的增值税税率为13%。甲商业企业的增值税以1个月为纳税期限。甲商业企业2021年5月发生以下业务:(1)5月5日,采用直接收款方式销售摩托车20辆。(2)5月8日,采用赊销方式销售摩托车60辆,合同约定5月27日收款。(3)5月16日,购进100辆摩托车取得增值税专用发票注明单价7000元,该增值税专用发票本月符合抵扣规定。(4)5月25日,采用预收货款方式销售摩托车30辆,货款已经收到。(5)5月27日,收到5月8日所售50辆摩托车货款,其余10辆尚未收到货款。(6)5月29日,发出5月25日预收货款的摩托车10辆,其余20辆6月5日发货。要求:计算甲商业企业5月份增值税应纳税额并回答纳税申报期限。(注:纳税申报期限为期满之日起15个工作日内,周末节假顺延)第3,4,5,6个怎么算呀
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗
2024年一季度个人经营所得税未申报,现在想补报在自然人电子税务局为啥显示已申报,不能下一步
老师,我看到之前会计上个月没有勾选出口退税发票,直接做了免税申报已过申报期,然后我这个月再进行勾选有没有问题
老师,出口退税在电子税务局里有输汇率,这个汇率怎么取数?
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
现金登记现金日记帐。微信支付宝收款登记什么
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,分录怎么调账啊,税务报表怎么处理
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
那就是包括最后一个双休吗
你好,申报期内遇到法定节假日,或者申报期最后一天是周末,申报期都会往后顺延。
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。 晚安