对的是的,是这么做的。

你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
老师,比如我一年开100万的票,个体和小规模,哪个税交的少,能帮我算一下吗?
如果是免税的、开多少票就申报多少吧
是的,是这么做的,有无票收入的加上无票收入,没有的不用。
好的、谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师、不管是专票还是普票都是不含税的吧
是的,都是不含税的。
老师、上个月专票开了、如果我税报了、4月份红冲的话不影响税吧
你好不影响的可以的。
老师印花税申报的时候,也是不含税的么
好看你的合同金额,合同按照什么来签订的就是什么。
好的额,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师税控盘全额抵扣的会计分录怎么做呢
借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数。 小规模的借应交税费应交增值税, 借管理费用负数
老师我账上做了抵扣之后的凭证了、但是我申报没有进行抵扣这个有影响么
不可以的,什么时间抵扣,你在申报做账
老师一般纳税人申报的时候、本期销售额13个点、我是填在13税率货物及加工修配劳务还是服务不动产无形资产呢(发票内容是家禽内的)
你好 销售货物的 货物及加工修理