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老师,我是一般纳税人银行给开了1-6月的手续费专票,我要怎么做分录,是借:财务费用~手续费红字,贷:应交税费_应交增值税_进项税兰子吗

2022-08-02 13:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-02 13:25

 你好 ;    你之前是做财务手续费; 你做了进项税体现了吗? 还是说 只是含税金额计入财务费用 ;现在要体现进项税来抵扣 ??  

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快账用户5537 追问 2022-08-02 13:26

含税进的财务费用,现在有发票了想抵扣进项税

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齐红老师 解答 2022-08-02 13:31

你好;  那你就做 :借进项税        借财务费用  -手续费负数; 这样来做 ; 你做错误了哦   

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快账用户5537 追问 2022-08-02 13:32

都是借,一蓝一红

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齐红老师 解答 2022-08-02 13:35

你好;  是的。 都是借方的;    一个正数; 一个负数金额的  

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 你好 ;    你之前是做财务手续费; 你做了进项税体现了吗? 还是说 只是含税金额计入财务费用 ;现在要体现进项税来抵扣 ??  
2022-08-02
同学你好,你更正的会计分录是对的。
2020-12-25
同学,你好,这个是对 的。
2020-12-24
借财务费用手续费, 借财务费用手续费,负数5300-4770 贷应交税费应交增值税进项。30
2022-04-01
借:财务费用-手续费-385.99    应交税费增值税(进项)-23.16    贷:财务费用–手续费           -409.15
2022-04-01
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