借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品,一月份做这个。
我公司是贸易公司,进销存的库存表,1月份发了1台机床,还有几个零部件(零部件都是有成本的),1月份销售掉了,货款也都收到了,成本也都出掉了,2月份又退回来2个零部件,请问,我进销存库存表应该怎么做?
1月库存已经没有货了,但1月又销售出去了164380元的货,3月又购货了169813.31元,1月做账怎么暂估库存和结转销售成本
12月销售了一笔货物 但是这个当时没有收到进项发票 就做了一笔暂估入库并结转了成本 当时是 借 库存商品 1 贷 应付账款1 借 主营业务成本1 贷 库存商品1 现在24年1月收到发票了 要怎么做账呢?
上月已经收到货已付款没有收到票用的暂估入库,货已经销售了并结转了成本,本月收进项票,金额没有差异,还需要做红冲嘛
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况
上面的金额你自己确定,只要不大于你的收入就可以。
1月暂估库存和结转成本金额都是一样的吗?
然后3月冲红是按收到的发票金额全部冲红还是按暂估数冲红呢?
你好,对的是的,是这么做的。