借库存商品贷应付账款, 借主营业务成本贷库存商品,一月份做这个。
我公司是贸易公司,进销存的库存表,1月份发了1台机床,还有几个零部件(零部件都是有成本的),1月份销售掉了,货款也都收到了,成本也都出掉了,2月份又退回来2个零部件,请问,我进销存库存表应该怎么做?
1月库存已经没有货了,但1月又销售出去了164380元的货,3月又购货了169813.31元,1月做账怎么暂估库存和结转销售成本
12月销售了一笔货物 但是这个当时没有收到进项发票 就做了一笔暂估入库并结转了成本 当时是 借 库存商品 1 贷 应付账款1 借 主营业务成本1 贷 库存商品1 现在24年1月收到发票了 要怎么做账呢?
上月已经收到货已付款没有收到票用的暂估入库,货已经销售了并结转了成本,本月收进项票,金额没有差异,还需要做红冲嘛
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
上面的金额你自己确定,只要不大于你的收入就可以。
1月暂估库存和结转成本金额都是一样的吗?
然后3月冲红是按收到的发票金额全部冲红还是按暂估数冲红呢?
你好,对的是的,是这么做的。