你好,接错了,请重发. 一般月底底增值税销项、进项、转出未交等科目余额不为0.只有要交增值时:应交增值税的的期末才会结平
老师一般纳税人月末增值税三级科目(销项、进项、转出未交增值税等科目余额都为0,是吧
图图老师,月底增值税销项、进项、转出未交等科目余额为零
老师,月底,所有的进项税要转到“转出多交”,销项税要转到“转出未交”,最后都转到“未交增值税”是吗,也就是说月底进项税和销项税要没有余额是吗,只有未交增值税会有余额,对吗?
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
老师 月底应交税费-应交增值税(进项税额转出)科目有余额,需要将这个科目的余额转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目吗?
请问 老师 八月份办好的 定期定额 想要转为免税的那种可以吗? 不需要开那么多票了
老师,公司股东有夫妻俩组成,持股比例个50%,现在要增加注册资本,并把其中之一股东50%变为80%,另一个股东50%变为20%,请问夫妻之间股权转让要交税吗
印花税 中建设工程合同是指什么业务需要缴纳这个印花税?
公司的车买了保险,保单中代收车船税,发票金额没有包含车船税,要怎么入账
老师。甲公司租村上土地并在土地上修建建筑物后租赁给乙公司。乙公司租赁后统一修建改造使用。租赁合同到期后,双方达成协议:一次性支付补偿金1200万。支付后乙方获得权利:1、获得直接跟村上需用土地租赁权。2、以后不再支付甲方租金且以后遇到政府拆迁等补偿奖励金等归乙方所有,与甲方一切无关。请问补偿金属于哪个税收业务呢?1、公司购进对方建筑物,取得销售不动产发票,入账固定资产?2、购进无形资产?入账无形资产?3、价外费用租金的补偿金?进入租赁费一次入账?还是长期待摊?4、木有搞清楚一次性支付这个款项是对以前的补偿还是未来?害怕不正确入账带来税务风险
老师,对方公司给我公司开的机动车统一销售发票,我在抵扣的时候怎么看不到这张发票,是8月份给开的发票
老师,你好,员工报销,哪些发票可以不是单位名头还可以税前扣除抵税的呀,因为有些我感觉员工做不到每个都是单位名头开发票
老师,第三季度需要填研发费用加计扣除表吗
老师请:您好!请问股权转让时,公司有许多应收应付,其他应收、应付,应交税费,应付职工工资或者借款等挂账,这些项目税局会要求缴纳税费吗?或者这些挂账有其他什么不利影响吗?
小规模公司季报都是哪几个月份