你好; 你汇算的时候 要分别来核算的 ; 9-10月按正常税率计算的 ;之前核定期间是按 4%计算。 对的
10月份报企业所得税时,成本不够,是按9月份以前的所得额去缴纳所得税呢,还是可以缴纳一部分(收入已是全年的数据,成本10月到12月份还有)如果现在缴纳全部的所得税,4季度成本入账,汇算清缴的时候是否要办理退税
老师好!我公司是小规模纳税人,核定征收,按收入的10%缴纳企业所得税,8月份开具了200万的发票,那么3季度申报企业所得税时,应该预交企业所得税多少?
老师好,我们公司在1月份交了企业所得税,在4月份季报时交了所得税,然后企业所得税汇算清缴时又交了所得税。但是,今年的利润不高,所得税率是25%,用利润*25%小于已交的所得税额,12月底前计提所得税是做负数冲回的凭证吗?谢谢!
小规模企业,3月净利润累计139万,4月缴纳了所得税6万5千元左右,7月1日变更为一般纳税人,目前10月净利润累计亏损32万9千元左右,请问12月底做年度所得税纳税申报的时候,缴纳的6万5的所得税费用会退回吗?
老师,企业1到9月份是小规模纳税人,税务机关核定的应税所得率是4%,但在10月份是企业变成了一般纳税人,取消了核定应税所得率4%,那汇算清缴的时候,1到9月份的利润是按应税所得率4%缴纳,9-10的利润是按正常的税率缴纳,对吗?
2024年12月份银行利息多记账一分钱,今年第二季度才发现,这样怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01 ,我第二季度不记这个利息可以吗?或者应该怎么做分录调整一下
一般纳税人公司购买二手车,对外销售,可以开13个点的专票吗
普票上的库存商品金额是副数要怎么写分录
请问老师土地增值税的计税依据怎么计算
老师,给下解题思路!多头和空头有点晕,怎么区别?
请问,2025年6月因税率错误冲红一张24年12月开具的销售免税发票金额是68733.67元,其中有一个项目果汁发票税率开错,应该是开具13个点的税率,并在24年的增值税申报表更改成未开票收入,那25年开具的这张红字负数发票改怎么做分录。同时还有另一张红字的免税发票也是一样的错误,并在红冲的同时重新开具了一张13个点的普票。错误已附上。
老师,公司租法人私人明下的车,给公司用,可以吗
买新房,需要交什么税
老师你好,上年度亏损7万元,,本年度第二季度有盈利,2万元,请问企业所得税第二季度季报还需要预缴吗?
除了本年利润,其他就是资成费写借方负所收写贷方,是吗?