业务1,销项税=1000*(1-10%)*13%=117业务2销项税冲销117*400/2000=23.4业务3退回的一半给职工销项税=1000*(1-10%)/2000*200*13%=11.7交增值税117-23.4%2B11.7=105.3
甲公司为一般纳税人,税率为13%、菜月发生以下业务:(1)向己公司销售A商品2000件,总价为1000万元,毛利率为30%。给予己公司10%的商业折扣,开具了专用发票并在发票上注明商业折扣。(2)上述销售成立后,己公司退回商品400件,甲公司开具了红字专用发票给乙公司。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作为福利发放给公司职工。巴知相关发票都合法,且均经过认证可以抵扣,请计算该月应缴纳的增值税
3,甲公司为一般纳税人,税率为13%,英月发生以下业务;(1)向乙公司销售A商品2000件,总价为1000万元,毛利率为30%.给子乙公司10%的商业折扣,开具了专用发票并在发票上注明商业折扣。(2)上述销售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司开具了红半专用发果给乙公间。(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作为福利发放给公司职工。已如相关发票都合法,且均经过认证可以抵扣,请计算该月且嫩纳的增值机。
甲公司为一般纳税人税率为13%,某月发生以下业务:(1)向乙公司销售A商品2000件,总价为1000万元,毛利率为30%,给予乙公10%的商业折扣,开具了专用发票并在发票上注明商业折扣。(2)上述销售成立后,乙公司回商品400件,甲公司开具了红专用发票给乙公司(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作为福利发放给公司职工已知相关发票都合法,且均经过认证可以抵扣,请计算该月应缴纳的增值税
3甲公司为一般纳税人,税率为13%,某月发生以下业务:(1)向乙公司销售A商品2000件,总价为1000万元,毛利率为30%。给于U公10%的商业折扣,开具了专用发票并在发票上注明商业折扣。(2)上述销售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司开具了红字专用发票给乙公口(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作为福利发放给公司职工。已知相关发票都合法,且均经过认证可以抵扣,请计算该月应缴纳的增值税
3甲公司为一般纳税人,税率为13%,某月发生以下业务:(1)向乙公司销售A商品2000件,总价为1000万元,毛利率为30%。给于U公10%的商业折扣,开具了专用发票并在发票上注明商业折扣。(2)上述销售成立后,乙公司退回商品400件,甲公司开具了红字专用发票给乙公口(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作为福利发放给公司职工。已知相关发票都合法,且均经过认证可以抵扣,请计算该月应缴纳的增值税
请问老师,购销合同的签订,有甲方,日期,没有经手相关的内容,可以吗?
老师,工资表上未及列支员工姓名,能报销住宿费吗
老师 公司是小规模纳税人,请供应商厂家的老师们到本公司指导工作,请厂家老师们吃饭,餐饮费发票金额是1982元,同时过了3天,公司员工加班,公司有请员工吃饭餐饮花了985元,是同一家餐饮店 把这个餐费开在一张发票上的,结账单明细单里面有吃的那些菜品,结账单是当天吃饭的时间,这笔餐饮发票,是2个不同时间吃饭。怎么做账呢
老师, 由于银行账户还没办下来,超市收银台绑的老板的卡收款。 营业额除了现金,都进老板账上了。 然后公司还欠老板的,这样的话。每天收到的营业额可以直接冲减欠老板的钱,减少其他应付款-老板 ??可以吗
老师好,请问出口贸易企业,需要预缴企业所得税吗
公司每月都会给员工补贴油费,可以公司办油卡给他们,然后每月开增专票来报销油费吗?
老师 个体户定期定额征收,每个月收入最高不超过多少 可以继续保持个体户定期定额呢
@董孝彬老师,是21年账面扣了5万,现在冲回来,只能按直线法扣3125,就是利润增加了50000-3125 但是税法优惠我们要纳税调减50000-3125,这样会计利润增加,税法利润减少,所得税不增加的 我们主要是因为21年所得税汇缴时没有纳税调减,!!你说的我好像又懂了。————我那种涉及补税的情况说的可能是,21年税务一次扣除了,账面没一次扣除,然后21年22,23,24年会计上每年都在折旧,然后税法22,23,24没调增!(对不起老师我感觉很抱歉给你添麻烦,我想彻底搞清楚)唉
老师,客户欠我们的款,他们打算分期付,我们准备签份协议,如果客户未在规定时间内付款,他们会支付我们利息,我们还可以要求赔偿款什么的吗?和借款的违约责任相同吗?具体的违约责任得如何写
老师,个体户的经营所得税,可以前面三个季度都不交税,放到四季度再一起交吗?
你好,业务1,销项税=1000*(1-10%)*13%=117 业务2销项税冲销117*400/2000=23.4 业务3退回的一半给职工销项税=1000*(1-10%)/2000*200*13%=11.7 交增值税117-23.4%2B11.7=105.3