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2021年开具发票20万,因对方改变了名称,又重新开具了发票,但是原来开具的发票忘记作废了,财务报表和汇算怎么办呢?

2022-04-02 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-02 16:14

 你好 ;  如果没有作废就得正常报税  和做报表出来的    

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快账用户8552 追问 2022-04-02 16:15

这样会增加2021的收入呀,要多交这部分所得税,实际上并不应该有这笔收入

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快账用户8552 追问 2022-04-02 16:16

汇算肯定要把这部分调减呀

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齐红老师 解答 2022-04-02 16:21

 你好;     你没有作废  你开票了   必须要走分录处理收入和 所得税的 ;        你 都开票了哦    

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快账用户8552 追问 2022-04-02 16:23

2022年我们开红字发票了

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齐红老师 解答 2022-04-02 16:30

 你好; 22年开红字发票 那也是走以前年度损益调整去红冲 ;  你们21年年报可以减去这部分  红冲的金额  ;      

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快账用户8552 追问 2022-04-02 16:32

21年的财报金额需要减去这部分吗?

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齐红老师 解答 2022-04-02 16:37

 你好;是的。减去的; 你汇算还么有报 21年的嘛  

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快账用户8552 追问 2022-04-02 16:44

还没有报这部分

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齐红老师 解答 2022-04-02 16:51

 你好; 那就等着汇算减去即可   

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 你好 ;  如果没有作废就得正常报税  和做报表出来的    
2022-04-02
您好,我们正常来做分录,红冲原3%分录,再按发票做1%分录就可以的,这个差异不大,我们也不用更正23年年报和所得税汇缴申报表,直接影响24年报表,我们按报表数据申报就可以,不用特殊处理
2024-08-07
你好,你们验旧发票需要所有的连刺都要齐全吗?如果是的话,去税务局报备发票丢失。
2021-11-23
你好,报销的红冲,然后多报销的收回来,重新写一个报销单,在这个报销单里面备注一下就行
2024-04-02
您好,当然在进项转出,账也要跟着发票做,红字分录和蓝字分录, 增值税申报要进项转出和勾选进项发税,红票开了不转出就锁死了
2024-06-28
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