您好,这个单位都是万元吗,把这些错的分录复制,金额改为负,损益科目用 以前年度损益调整替代,再做正确的分录, 需要更正2022年年度所得税申报表,登陆电子税局,涉税查询到这个申报表后点更正申报
1.因为我们账上预收款过大要求确认收入 2.查账发现有多笔预收款开了发票做了应收没有对冲 3.然后发现以前的18年以后找人重新做了账,现在我做的账是根据没重新做账之前的科目余额表做的,就现在我想冲账就很懵逼,账表不一致,并且他们重新做账没有更正税务局的相关报表 我现在该怎么办啊
你好,老师,公司一般纳税人,我之前2019年有张成本发票是拿对方公司复印件入账(当时无沟通好,以为丢失,实际对方红冲了),到了2020年12月份才发现(申报系统提示异常)后期经税管员沟通全部更正申报,但现在我怎么冲回入账,当时入借:主营业务成本-35398.23元 进项税额4601.78 应付账款-40000 现在怎么冲回2019年年报也报了,要更正纳税调整吗?
老师你好,小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表,并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ,现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元,请问这应该怎么办?
小规模公司在2022年12月份开具免税发票金额1227141.30元,并在2023年2月份开具负数免税发票金额1227141.30元,冲减了,2023年1月份重新开具3%专用发票金额1227141.30元,在2023年第一季度申报增值税时因税率政策不一样,去税务局柜台更正申报2022年第四季度增值税申报表(更正后申报增值税的金额是减去1227141.30的),2023年第一季度又重新申报缴纳这1227141.30元收入的增值税及附加税,现在2022年度企业汇算清缴时风险提示增值税申报表的收入与企业汇算清缴申报表的收入不一致(相差这1227141.3元),请问这个应该怎么办?
请问下我2021年开的发票5000元 实际收到4700 当时没有红冲发票 把300退给对方 当时把收入给调整了 发票没有更正 2023年税务查账 发现报的增值税与税控盘增值税不一样 需要调整 在2023年红冲发票 重新开具 相差的税额怎么做账 以前的收入就调整 就不用调整了
老师,截止到5.15日的存货的比截止到4.15日的存货少了一百多万 啥原因导致的
营业外支出汇缴清算的时候需要纳税调增?
老师,4月份社保新增了两个人,5月份在社保扣缴客户端申报工资是选择年度工资缴费调整2024年按人员申报吗?如图所示,您看对吗?
老师,我想咨询一下。我目前有2家关联公司有借款(2021年2月开始借款),利息一直没支出也没开票。现在想开票,这些利息支出能在2024年汇算抵扣吗?如果能的话,改如何申报抵扣呢?
辛苦图片这个老师说下谢谢
租用厂房布电线,用于生产机器设备使用 陆陆续续购买的 分批次购买 一次3000元左右 4-5月金额一共有了几万,但不知道后续还有 这个怎么做账 筹建期
软件开发行业,研发费用可以进行加计扣除吗?有相关文件吗?
麻烦图片这个老师说下谢谢
软件开发行业是什么时间点确认收入?
现在开发票,发票合同物流统一。我们这边是做散户的,开票统一开给一个公司,物流是走货运公司或者自己的司机去送的,这样合不合规
应该更正2022 还是2020年
您好,这是2020年的,就是更正2020年所得税汇缴申报表
是更正年报 还是财务报表
您好,是更正汇缴清缴那年申报表,就是每年5.31前申报的那个