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我家公司小规模纳税人,现在4月份收到上年暂估主营业务成本的发票,是反结帐回到12月份做账,还是在单月做账呢?怎么做?

2022-04-03 04:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-03 04:40

你好 ,去年暂估金额需要调整吗

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你好 ,去年暂估金额需要调整吗
2022-04-03
您好,这个的话,是直接发票放在三月的里边就行
2024-05-03
暂估多,借主营业务成本负数,贷xx 负数,。多暂估冲掉,
2021-04-09
那你现在就把搜到发票的这一部分直接做暂估冲销 。 借,主营业务成本,负数 贷,应付账款,暂估,负数 然后按发票金额正常入账就可以了
2022-02-11
要红冲之前的再做发票的就可以的,用利润分配未分配利润来做。
2024-05-09
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