你好 ,去年暂估金额需要调整吗

我家公司小规模纳税人,现在4月份收到上年暂估主营业务成本的发票,是反结帐回到12月份做账,还是在单月做账呢?怎么做?
老师,21年12月我暂估做了一笔分录,借,主营业务成本 贷,应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票,就是应该结转的库存商品,但是12月我没有做结转的库存,直接做结转主营业务成本,现在我该怎么做?
老师们好!请问老师,信息咨询服务公司小规模纳税人,2022年暂估成本是这样做分录的:借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估。这笔暂估到2023年12月止还没有回来发票,现在要冲销这笔暂估金额。应该怎么账务处理,谢谢!
你好,老师,我们是服务小规模,3月份暂估了成本,4月收到发票怎么做账呢 借:主营业务成本-主营业务成本-暂估 5000 贷:银行存款-5000 3月份是这样的做的。4月份收到发票了怎么入?还是说直接把票夹在3月份里面?
老师,有一家小规模客户,他23年12月暂估了成本没票,现在是汇算清缴,然后他说把今年几个月的成本票补到上面去,那我今年的成本票还要贴到12月份账本的暂估成本后面去吗?还是说按本月份做?
物业公司给业主开的电费发票税收编码多少
支付车辆购置税怎么做分
老师,单位在京东平台购买的小家电(参加国补),不给单位开据增值税发票,理由是:参加国补的针对的个人消费者,不能给单位开具发票。是这样吗?
老师 分公司不属于小型微利企业吗
代理记账公司移交注意事项,需要移交什么
老师,请问商贸企业的一般纳税人,是销售电器的,认证发票,抵扣增值税应该怎么选择进项发票做认证抵扣呢
25年12月缴纳社保的分录,不小心把工伤保险做错成医疗保险。计提没有错。 本来应该是借:,应付职工薪酬—社保费—工伤保险,做错成应付职工薪酬—社保费—医疗保险。 我不想把这一整笔分录冲红,重新计提。就想这一行进行调整。 摘要和会计分录怎么做好
老师,您好!请教您 采购的辅助材料,需要开模具付模具费,模具费如何账务处理呢? 谢谢
客户买车,如果厂家直接开终端机动车票给我们,我们在卖给客户,因为挂公户没开票怎么做分录,
澳门买进来一台电脑12199,发票开给自然了了,自然人需要缴纳什么税费