同学,你好 那你之前做账了嘛?
老师,你好,是这样的19年有笔5万的收入,老板那时候是说做账做成现金收入,但今年的1月份对方公司主动说要求转公账了,请问这账我要怎么才能平衡
老师,20年有笔收入53600,用现金收入,但今年1月份,对方公司重新签合同,要求对公转账,所以这笔签1月份进来了5万。请问我现在应该如何做分录跟平衡账务
老师 我是做的公司内账 现在有这个一笔业务 公司的经理在22年有5万的提成 现在3月份才支付给她 那我支付给她的时候要怎么做呢 今年的利润里是不是也要减掉这5万提成?
老师你好,我去年的9月份收到了一笔5万块钱,然后对方公司他说不用开票,我做了一笔是销售收入是免税的,也结转成本了,但是今年他要求我公司开票,给他了5万块,那我这些账怎么做的平?
你好老师。2023年1月份开始接的其他代账公司的账。今年1月份我们开始新建账套去,年底的时候。这家要记账的小规模公司,对公账户上有19,000的银行存款。那1月份我记账的时候把它作为一笔营业收入,记到了1月份的账上。但是1月份结账的时候就结不了显示资产负债表不平。去掉这笔19,000的余额就可以结账成功了,是怎么回事?去年底的余额怎样操作?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
做了呀,19年的账都做现金收入了
但今年对方公司说要求对公转账
同学,你好 之前的分录,红字冲掉,就可以了
老师,怎么做分录呢
同学,你好 你之前的分录,如何的?
借:库存现金,贷: 主营业务收入,应交税费
估计 还要去查之前的分录。但是冲红了,应该会影响我的现金账吧
同学,你好 会影响的
所以,老师我应该要怎么做呢
同学,你好 借:库存现金 负数,贷: 主营业务收入 负数,应交税费 负数 借:银行存款,贷: 主营业务收入,应交税费
摘要是不是还要写19年的哪天收的呢
同学,你好 红冲,几几年几月几号凭证
那如果这笔分录不这分写,比哪我22年1月份收到了10000元,我4月份在开一次这家公司的票。这分录我应该要怎么写
老师是这样的,还有一个情况,就是我目前没有那么现金,一但红冲的话,我现金就是负数了,那这怎么办呢
同学,你好 那你要先把现金补足才可以
那如果不管19年的账呢,我先收到一笔收入,然后4月份在开票,这分录要怎么写
同学,你好 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
好的,谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!