同学你好 这个可以的

老师,现在所得税申报了,财报也包报好了。那发现的增值税转出未记入费用,加计抵减增值税未记入营业外收入的问题可以直接做到2020年账里吗?因为还没有年结。汇算清缴时我会调增营业外收入
你好,老师,我们是生产型出口退税企业,七月初报完出口退税跟增值税后专管员出通知,当月报关的所有报关单必须次月申报,因为以往我们都是上个月25到这个月25这样打印报关单的,所以6月25—30号的报关单没打,也没有及时在七月初申报,所以就这边在八月初与七月的税费一起申报,但是六月底的那几张报关单七月开票时没有按专管员说的按出口报关单日期当月汇率开票,开成7月汇率了,现在八月报七月税的时候这个该怎么处理呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师好,我发现19年的时候之前的会计做账的时候,出口发票上的汇率是按照报关单出口日期当月的第一个工作日的汇率开票,结果做账按开票当月的第一个工作日的汇率做账的,这就导致账上营业收入和税务局申报网上的对不上,这要怎么处理呀?
老师好,一般纳税人出口企业,采用差额结汇,现发现2020年有张报关单当时没有结汇及开票,现做免税处理,现在还能结汇吗
我司有一笔2023年的报关出口金额,款未收回,当时也未开出增值税发票。现在汇算清缴也结束了,然后款也还未收回(客户一直不肯付款,比较难追款),我们这笔是开征税发票呢?还是走免税发票呢?如果走征税,是视同内销吧。那如果这笔款后面能收汇,那是否就失去了退税资格,如果走免税,是否是等款收回做退税处理?
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
关务回复不能收汇了,所以搞不清
这报关单免税处理,还要开票吗
同学你好 你之前备案了吗 免税的要开票
没有备案,要做什么备案
同学你好 就是外汇备案 延期收汇的备案
都没有做处理,延期收汇备案需要提供什么资料,在外汇局还还是税局
同学你好 这个就是外汇管理局平台
如果这报关单不备案,不开票,直接申报不开票免税收入可以吗
对的 这个可以的哦
开免税的就可以哦
如果这次外汇收不回来,对企业有影响吗
这个计入营业外缴纳所得税
不计入营业外计算所得税,一直挂帐,这样操作可以吗
同学你好 这个不可以 超出三年的必须转
借:应收账款 贷:营业外收入是这样吗?不通过主营业务收入
对的 转到营业外收支
超过三年必须转,这太不太明白
超出三年的必须转到营业外收入或者营业外支出科目