同学你好,请问期初预付账款余额在借方还是贷方呢

请问一下,之前的会计把那个期初数设置成了负数,导致后期的资产负债表中的资产类科目其它应收的余额是负数,我从期初设置那里调整过来了,也试算平衡了,那么我这样调整过来对后期的一些数据比如银行存款等其它科目的数据会不会有影响啥的?
为什么我没有期初余额,之前建账时有些啊,设置期初余额时,累计自动出现,删也删不了我就把累计也写上去了,为了试算平衡,跟写期初填的一样,后面开始做账后就资产负债表没有期初余额,金蝶标准版
如果不设置预收账款,应收账款期末余额出现负数了,请问期末要怎么进行试算平衡,怎么结转和处理这个科目
我根据科目余额表录入期初数据已试算平衡,利润表和现金流量表都对的上,为什么资产负债的应收,预收,预付应付这四个对不上?
期初预付账款余额146000元,为什么这个月期末结转试算不平,负责表里面那个科目要设置起初数?
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
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老师上个月还正常报社保,这个月老板说医保局有个文件批不下来,10月份交不上社保,老师有风险吗?
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老师,老板人个的款转入公户的钱,当时因为经营需要转入的,现在公户有钱了再转到个人户。有时间要求吗。有没有什么风险
您好老师,注销公司的汇算清缴就是清税申报那里吗,然后是需要把账上的科目清零之后再做这个是吧
起初预付账款余额在借方
资产负债表中预付账款借方余额在应付账款里体现。