哈哈,汇算清缴只是在表上调整,账务不做调整哈

老师你好,就是我调整了跨年度21年的账,通过利润分配…未分配利润调整的,未分配利润之前是亏损的,现在调整后是33.2万,盈利了…,那我汇算清缴的时候要不要补交所得税
老师,我做完汇算清缴后有50万需要纳税调整利润还是负数,原先利润-100万,现在利润-50万。怎么调整一致啊
老师,我做完汇算清缴后有50万需要纳税调整利润还是负数,原先利润-100万,现在利润-50万。怎么调整一致啊,也没有预交企业所得税
老师:这个汇算后,一般都会有调整,需要补交所得税。然后补交的所得税,会做通过以前年度损益调整,来影响利润分配-未分配利润。假设说2022年12月的利润表是50万,2023年3月的利润表是70万,现在汇算调整加了10万税的话,那这个做了调整分录,在账上不就利润分配-未分配利润就会之前的70万-10=60万了。那这个跟季度报表的利润表要是一样,余额为60?
因为系统提示,(汇缴)利润总额需要和年报一致,那我现在更改年报,就是同时修改资产负债表、利润表的年初数和年末数嗷?比方说,少做了费用1万,利润10万,调了以前年度损益调整,利润变成9万,年初和年末数怎么调?
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住宿行业,携程收入要全额做账吗?借:银行存款,借:销售费用,贷:主营业务收入全额吗?贷应交税费,这样做吗
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老师,我汇算清缴的时候账面工资只有20万,但是我申报的时候在5050工资薪金表那填了30万,因为我有10万去年的工人工资没计提。
借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金。 那我账上不是多了贷方以前年度损益调整。
我要是做借:未分配利润10万 贷:以前年度损益调整 那我汇算清缴的时候成本不是少进了10万,我汇算清缴账表又不一致了
因为我账面实际只有20万,我填表把账载金额填成了30万,没有做纳税调减
借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 借:未分配利润10万 贷:以前年度损益调整
可是我做汇算清缴的时候是按-100万利润做的啊,调整后是-50万。现在再调整账上就变成未分配利润–90万了。
这样子没影响吗?
你的报表得按计提10后的金额申报,即是-110万
好的谢谢
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复