你好 借应付职工薪酬 贷其他应收款
代扣的伙食费要怎么做账,自己公司没有食堂,是要付给其他公司的 比如:总工资是5000,其中要扣的伙食费是100 计提时: 借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬-工资 5000 发放时: 借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:其他应付款-伙食费 100 银行存款 4900 这样的话管理费用比实际的多了怎么办?
请问,老师1月份的伙食费支出凭证 借;管理费用 教师伙食费 贷;库存现金 借:应付职工薪酬 _职工福利费_伙食费 贷:应付职工薪酬_职工福利费_伙食费。
从工资表扣除员工的伙食费,怎么做分录?
请问从应付工资中扣职工伙食费怎么分录
亲,请教个问题,代收员工的伙食费,每月从工资里扣,分录怎么写合适?
房开企业回迁房开具发票,是按成本开票还是同类房屋按平均售价开票?
老师江苏这边社保涨缴费基数了,我们老板名下有AB两家公司,原来大部分员工都是跟A签的合同,现在我在9月30号之前让员工从A公司离职,跟B公司签劳动合同?这样是不是员工离职就不需要补缴社保了?这样操做会有风险吗
什么是买单报关? 什么是1039报关?
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
是发的时候分录吗?计提时呢?用分录吗?
计提时我试了,其他应收款是负数的
比如单位先代支付了,借其他应收款贷银行存款。。后面就是发工资扣款。
现在是单位计提工资,公司也没付伙食费
。按照应发工资计提就可以了。借管理费用等贷应付职工薪酬。
那是说发工资时才分录扣伙食费
能不能给我一个完整的分录,单位没有补贴,全部是个人出
只有在发工资的时候才扣。扣的伙食费是单位自己留用的吗?
是的,你给个全部的分录呗
单位伙食费也是计提的,是在另外一个单位吃饭,要交伙食费
单位帮交伙食费,上班时间吃饭全部报销,非上班时间吃饭个人出,那要怎么分录
借管理费用等。工资,贷应付职工薪酬。 借应付职工薪酬贷其他应付款。 借其他应付款贷银行存款。
看不明白,不懂你说的是什么?单位交给其他单位的伙食费是另外交的,不交职工伙食费,是非上班时间吃的才扣
。单位免费承担的计入福利费,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬。
非上班时间吃的扣款。。是不是也交到其他公司去,是 交到公其他公司事就是我上面的分数没错