 
                            你好 1,借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 2,借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 3,借:固定资产,贷:在建工程

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    练习固定资产增加的核算。 gz公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司发生以下经济业务: 1.购入不需要安装的机床一台,不含税价款99450,含税运费6000元(增值税税率为9%)。款项已付。机床已交付生产车间使用。 2.企业开出转账支票一张,购入一台需要安装的生产设备,不含税价款250000元。含税运费4500元(增值税税率为9%)该设备由销售方负责安装,安装完毕后支付的安装调试费为含税2600元(增值税税率呜呜9%) 3.上述需要安装的生产设备安装完毕,交付生产车间使用。 【要求】根据以上经济业务资料,编制相关的会计分录。
[目的]练习固定资产增加的核算。[资料]GZ公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%.该公司发生以下经济业务:1.购入不需要安装的机床一台,不含税价款99450元,含税运费6000元(增值税税率为9%)。款项已支付,机床已交付生产车间使用。2.企业开出转账支票--张,购入一台需要安装的生产设备,不含税价款250000元,含税远费4500元(增值税税率9%)。该设备由销售方负责安装,安装定毕后支付的安装调试费为含税2600元(增值税税率为9%)。3..上述需要安装的生产设备安装完毕,交付生产车间使用。[要求]根据以上经济业务资料,编制相关的会计分录。
1.购人不需要安装的机床一台,不含税价款99450元,含税运费6000元(增值税税率为9%)。款项已支付,机床已交付生产车间使用。2.企业开出转账支票一张,购入一台需要安装的生产设备,不含税价款250000元。含税运费4500元(增值税税率为9%)。该设备由销售方负责安装安装完毕后支付的含税安装调试费为2600元(增值税税率为9%)。3.上述需要安装的生产设备安装完毕,交付生产车间使用
1.购人不需要安装的机床一台,不含税价款99450元,含税运费6000元(增值税税率为9%)。款项已支付,机床已交付生产车间使用。2.企业开出转账支票一张,购入一台需要安装的生产设备,不含税价款250000元。含税运费4500元(增值税税率为9%)。该设备由销售方负责安装安装完毕后支付的含税安装调试费为2600元(增值税税率为9%)。3.上述需要安装的生产设备安装完毕,交付生产车间使用
GZ公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司发生以下经济业务:-|||-1.购入不需要安装的机床一台,不含税价款99450元,含税运费6000元(增值税税率为-|||-%)。款项已支付,机床已交付生产车间使用。-|||-2.企业开出转账支票一张,购入一台需要安装的生产设备,不含税价款250000元。含税-|||-费4500元(增值税税率为9%)。该设备由销售方负责安装,安装完毕后支付的含税安装调-|||-费为2600元(增值税税率为9%)。__-|||-3.上述需要安装的生产设备安装完毕,交付生产车间使用
 
                受益人备案什么时候发的通知,需要填这个
保险公司赔了400元,付给她医药费99,之前工资里有打给她误工费。这个张咋么平?
会计工作交接有哪些内容
老师我们公司挂股东往来账两百多万,现在账面有钱,给转出去20万,有风险吗?
请问开公户需要带什么资料
你好,我们是拼多多平台,小规模的公司。 推广费是按照收入的15%抵扣企业所得税吗?超过15%的部分是年度调增?调增后,后续年份,还可以用这部分吗
老师,问一下这种发票想红冲应该找哪里红冲
老师注销的时候还不起款,做弥补完亏损还有9600,怎么调不交税,他一直没开过票
我们公司有一名医生,既同公司签订了劳动合同,领取工资,又通过公司一名员工注册的个体户,领取讲课费用,请问在税务方面会有哪些风险点
老师,我们公司注册资本一千万,新公司法出来要在2023年完成实缴,我们现在需不需要提前减资啊?还是2023年再处理啊?
没有数嘛
你好 1,借:固定资产99450%2B6000/1.09 ,应交税费—应交增值税(进项税额)6000/1.09*9%%2B99450*13%, 贷:银行存款 99450*1.13%2B6000 2,借:在建工程250000%2B4500/1.09 ,应交税费—应交增值税(进项税额)250000*13%%2B4500/1.09 *9%, 贷:银行存款250000*1.13%2B4500 借:在建工程 2600/1.09,应交税费—应交增值税(进项税额) 2600/1.09,*9%, 贷:银行存款 2600 3,借:固定资产250000%2B4500/1.09 %2B2600/1.09,贷:在建工程 250000%2B4500/1.09 %2B2600/1.09