同学你好 为啥有差异呢
老师,关于银行的手续费发票问题,现在很现实的一个问题是,银行开票总是要几个月才能开出来,但是根据做账的要求,我当月如果拿不了发票,我当月就不能入费用啊。但是说实话,手续费每月可能就那几十块,我还要挂账吗?这也太麻烦了吧?请解答
老师,我公司ETC 收费单我打印出来可能是几个的收费票据,但是当月明细是和打印出的费用有差异,如果按票额做账,银行对不上,如果按银行做账,票据对上不,应该怎么调
刚来新公司,他们的公司有点事,暂时不能报税公户暂时不能走账。当时购买的零星开支,都是以收据入的账,这些小票以后有的能给开票。 如果现在开的小票做的管理费用总计是,借管理费用50万,贷银行存款50万。 开了30万的票,是不是红冲30万管理费用,借管理费用30万(红字),贷银行存款30万(红字) 收到开出的票,一次性总数做分录,借管理费用,应交税费。贷银行存款 如果开的专票就按上属分录做,如果开的普票,就不用红冲了,就按原来的分录 我的理解对吗老师
老师,我问一下,一家制造家具的公司,工人有5个,社保也买了5个,由于她没有开发票出去,也没有开票进来,我根据对方提供的收据收入和收据成本入的账,汇算清缴的时候我是不是需要将收据成本调出来,这样我账上就没有材料票,这样也可以做的走吗,如果账上调出来这样我做进去的意义是什么,如果不调账就调申报表,那将和我账上不一致,应该怎么处理
老师,您好,我们是幼儿园食堂,老师的餐费是每天刷脸,但是每个月最后一天的餐费,要第二天到银行账户。老师的餐费通过预收账款核算。 参照实际考勤调账 借:预收账款110 贷:伙食费收入-教职工110 按照实际收到的钱 借:银行存款 100 贷:预收账款100 下个月初做 借:银行存款10 贷:预收账款10 老师,您看我这样做对吗?还有一个问题,我们的考勤收据是电脑打印的,按照一个月实际出勤打印的110元。这样收据和实际收到有差异。应该怎么处理呢?
是购买了团体险发票进来之后怎么入账?
老师,发生的投标费用,中标后需要分摊吗?
你好,老师,我们是一家酒店,由21间房,我们想合理的避税,在平台上我们规划成14间房,为小型酒店,暂时不需要办理特种行业证,主要为了合理避税,但这个风险感觉很大,因为我们的营收大概有1000万一年,如果在运营后,临时做拆分,税负的浮动会由异常,请问老师,有什么好的规划?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
因为我打印的是两个月通行费,现在要做当月的银行存款,所以银行存款对不上
同学你好 那你只做这个月的就可以