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老师,正常本月计提的税金是不是应该与次月应交税费金额一致呀?但是如果先计提后报税的话,是不是就会有税会差异,这个差异最后在账上应该怎么处理呢?

2022-04-06 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-06 22:13

你好,本月计提和次月缴纳是一致的,不需要额外处理什么

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快账用户5305 追问 2022-04-06 22:16

那是不是在计提的时候就得把税收优惠也考虑进去了呀?刚接手会计有点懵,就怕数据不对,老师可以详细说说吗?

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齐红老师 解答 2022-04-06 22:48

是的,按优惠后的金额计提

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你好,本月计提和次月缴纳是一致的,不需要额外处理什么
2022-04-06
您好!这是暂时性的差异,真的收不回来,发生损失时税法准许扣除
2022-03-01
你好 现在是你们多扣了职工的,你们是不是没有发下去啊?
2021-10-12
你好,这个有留底税额结转做借销项税额100 转出未交增值税,贷进项税额,这样,不是做未交增值税,你好,发工资做贷其他应收款-个人所得税 少了,贷银行,多支出了
2021-05-11
您好,账上还是需要计提折旧的
2023-10-18
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