是的,收入和成本要匹配保持一致
有个问题要请教下,9月份开了一张冲19年的发票,税率是3%,马上重开了一张1%的发票,9月份收入为214835.49元,税额9月全部相加是2918.95元,冲红税额为2311.75元,最后税额为607.2元,我是按照607.2来计提税金及附加,但是季度申报增值税9月税额为2148.35元,
老师,我想问下我们9月份有一个产品16千克,发票金额开错了,然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份,这个产品是外账那边按照暂估金额入库,也应该按照暂估金额结转成本,那我10月份。分录怎么做,主要是成本的那个分录怎么做?
老师,2020年签了一份购买合同,合同约定在付了第一笔预付款的时候,对方就应该给我开全额发票。但是2021年1月份还没给我开。但是在汇算清缴之前能给开好,我2020年结账时候需要按合同全额做暂估吗?
老师,您好。请问我们发货是1月份发货了1月份也收到预付款了,但是开票我是3月份开票的,按照实际我应该在1月的确认收入的,但是现在在开票那个月确认收入有问题吗?合同怎么订立比较合适?
老师,请问我开了红字发票冲收入,假设7月份做借方应收账款100,贷方收入90和销项税10。8月份开了全额红字发票,没有另外重开新发票。那么我8月份用金蝶制单的时候是否可以做7月份同样的分录,然后数字全部做成红字。还是我应收账款必须在贷方,收入和销项税数字做红字。我主要是纠结应收账款。
前期以美元出口的生产企业,现在以人民币出口的账务如何处理?
老师 跨月,红冲进项票部分金额,已勾选入账,会计分录如何编辑
注销公司有退税金额602.4,报表未分配利润金额17935 我计提的9月所得税926.07.我怎么算我应交所得税的金额呢
老师请问一下,我们是帮亲戚交几个月社保,所有费用她自己承担,每个月我也给她发工资,个税申报我还需要填基本养老,失业,工伤这些个数据吗?
报销加油票,工人开车付的钱,我给报销的款,现在公司给支付款是给我报销吗
你好,请问本公司财务系统做的凭证库存商品跟实际的对不上,差异100多万,这两年都这样,根本调不清楚怎么处理呢老师?
老师,您好~想咨询下,公司为一般纳税人,本月账务预估产生利润,计提企业所得税,还需要考虑递延所得税吗?一般什么情况下需要考虑,公司遵循企业会计准则。
员工在公司全额买社保,公司没帮她买,然后工资表也提现了扣除全额社保。这样怎么做账,改哪里好
请问,有资质的劳务公司被转为一般纳税人后,可以开3%的发票吗?
老师,我现在代账接受过来做的很乱,资产负债表中其他应收应付的金额对不上,我是按税局的财报来填吧 直接把税务局里的报表数据输入重新建立的账套中,明细账、总账、科目余额表这些数据我还需要输入吗 还是我重新建立就行
那我三月份红冲重新开,怎么做账?
先红冲结转的全部成本,再按匹配的原则结转
库存表1月份做了出库,3月份是不是退回,然后再相应出库
是的,就是那个意思的哈
请问老师,申报工资表,现在总部要求按照实际发放工资的月份来申报,相当于现在4月份申报发放2月份的工资,专项附加累计扣除(比如子女教育费)那种现在申报系统里就是累计的3个月,那我2月份做的工资表累计的是2个月。那申报系统里我要不要改成2个月的累计数?还是说我做3月份工资的时候,工资表上专项附加扣除改成4个月累计数,这样就和下次申报时候,和系统一致了?
抱歉,这又是一个问题哈,学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答