借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入

老师,公司是重庆的建安企业一般纳税人有预交税,我刚来公司以前会计没做交接,发现了一些问题,不知道怎么办,求解:(1)第一个会计做的凭证是:借:应交税金-应交增值税-预交税金 应交税金-应交城建税 贷:现金 又做了一笔计提附加税,借:税金及附加 贷:应交税金-应交城建税 ;后面一个会计做的是:借:应交税金-应交增值税-预交税金 应交税金-应交增值税-预交城建税 ,应交增值税-预交教育费附加,没做计提附加税,现在预交城建税科目有借方余额2160.74,预交教育附加有借方余额1200.33,预交增值税有借方余额49856.69,怎么做才是对的呢,预交增值税在借方是可以抵扣的吗?
就是我刚接手的一家制造业小规模,前面会计计提税金及附加,把增值税也计提了,做收入的时后,就有应交税费增值税,相当于几年来,应交税费里的增值税都算重复了,我现在该怎么调这个账?
老师您好!我是酒店行业小规模,我一季度记账时收入没有价税分离,季末发现累计收入超过30万了,得交税,,我3月份补充计提增值税,借:税金及附加,贷:应交税费—应交增值税,,。。4月份我发现这样分录是错误的,不应该用税金及附加科目,我想更正过来,应该怎样分录才正确
去年加计抵扣计提多计提了9.99,12月的时候已经全部抵减增值税了,这个月税务查出来加计税额错了,报表已全部重新申报,那我账务要怎么调整?我已经汇算清缴,可不可在今年的账务直接调整,借应交税费、增值税加计扣除负数, 贷营业外收入负数 借应交税费、增值税加计扣除 贷应交税费、未交增值税 借应交税费未交增值税,贷银行存款
老师你好,我这家是小规模纳税人,当时税率是1%的,就是我有一笔2021年的业务,当时那个月收入145000,之后就没有收入了,股东之间有纠纷就没有接单子,我当时是借现金,贷主营业务收入,计入金额直接是145000了,没有加一笔贷记应交增值税应交增值税,因为季度未超30万我就没记应交税费这个科目。现在税务要查账,我这笔业务会不会被罚呢?
请问分公司在异地,没做过报过分公司的账,可以说说流程吗 怎么做吗
海外电商怎么申报增值税和所得税,小规模,没有开发票也没接收发票
老师你好 想问一下 我有一个个体户缺成本,想在另一个定额个体户开回来可以吗
老师 我们打算出口啤酒 营业执照上面没有 需要办理吗
都是用个人买的固定资产开的公司,公司一直没入账,现在怎么入账
老师,我想问一下,公司采购供应商的货款打到对方公司法人账户里了,但是对方开票抬头都是公司对我公司发票抬头开具的发票。我想问一下,对方法人收款,是不是得让对方公司写一个法人代公司收到货款的委托书,我想问一下对我公司有税务风险吗?如果是得让对方公司写委托书的话,委托书模板咋写,老师可以发一下吗?
老师,总分公司在电子税务局上申报季报的时候,增值税及附加税的费用是平分吗?例如共产生增值和附加1万元,那么总公司扣5千,分公司扣5千吗?
拼多多,抖音,1688,3个平台,现在申报6月份的收入,如何操作呢,第一次弄,不知道从何弄起,
老师,开居间费,税务方面要注意什么
你好,个体工商户生产经营所得税扣税能用三方协议扣吗?三方协议签的银行是用个体户注册的公户,非投资者个人银行。