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老师您好!我是酒店行业小规模,我一季度记账时收入没有价税分离,季末发现累计收入超过30万了,得交税,,我3月份补充计提增值税,借:税金及附加,贷:应交税费—应交增值税,,。。4月份我发现这样分录是错误的,不应该用税金及附加科目,我想更正过来,应该怎样分录才正确

2023-05-07 22:07
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-07 22:09

您好,那你就这样的,借 主营业务收入  贷 税金及附加

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您好,那你就这样的,借 主营业务收入  贷 税金及附加
2023-05-07
贷主营业务收入负数 贷应交税费应交增值税
2023-05-05
同学,你好 嗯嗯,对,直接缴纳
2023-12-10
是错的,缴纳增值税是借应交税费-应交增值税 贷银行存款,把错的红冲,再做一笔正确的
2022-02-17
是这个样子的啊,你后面补交的话,就是按照另外的差额部分补交呀,那么你只需要按照补交部分的这个差额增值税冲减其他业务收入就可以了,正常情况你们这里应该是一致的。
2021-01-04
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