您好,那你就这样的,借 主营业务收入 贷 税金及附加
老师好,公司是小规模企业。第四季收入不超过30万元,免缴增值税。原来会计做账分录如下,出现“应交税费一级科目余额为0元”,但“应交税费二级科目借贷双方都出现余额2912.62元”,请问以下分录正确?如不正确,怎么更正? 12月开出销项发票: 借:应收账款-A公司10万元 贷:主营业务收入97087.38 应交税费-应交增值税-销项税额2912.62 第四季度免税: 借:应交税费-应交增值税-减免税额2912.62 贷:营业外收入-免税收入2912.62
请问老师,我是酒店行业,季初记账作分录时没有价税分离,将价税合计都作营业收入了,到季末发现收入累计32万了,~我得交增值税,,请问我想计提增值税,应该怎样作分录?
老师您好!我是酒店行业小规模,我一季度记账时收入没有价税分离,季末发现累计收入超过30万了,得交税,,我3月份补充计提增值税,借:税金及附加,贷:应交税费—应交增值税,,。。4月份我发现这样分录是错误的,不应该用税金及附加科目,我想更正过来,应该怎样分录才正确
是一家小规模公司,上个季度我销售了七万多的货物,季末没有计提税金附加,售货物时,借 银行存款 贷 主营业务收入, 应交税费—增值税 十月份我缴了增值税附加税,我做账需要怎么做分录 没有计提,借税金及附加 贷银行存款 这样对吗
老师,小规模公司,2024年开专票季度超30万全额交税了.但是2025年发生销售退回.冲红其中发票15元.请问一下,我冲红部分发票,导致,1月份退回增值税和附加税税款(冲红不再重开).我12月份时已经计提附加税.借:营业税金及附加,贷:应交税费-城建税、教育、地方.1月份的红冲.税款也退回公户了.请问一下冲红导致附加税多计提.该怎么做会计分录?麻烦会计分录指导一下,我这边按红字做一笔一样的会计分录,但是导致利润表税金及附加出现负数,财务报表申报不了没法提交?1、收到退回税款:借:银行,贷:应交税费-附加税2、借:利润分配-未分配利润贷:应交增值税-附加税(老师,这边笔分录是正数还是负数)
老师,您好,我公司员工买东西基本没有发票,但对公又要给他转钱报销,账务该怎么处理呢
公司之间的股权转让,工商办理完毕后,还需要办理税务变更吗?
研发水电费怎么分摊,厂房租金要摊吗
老师您好!请问一下养殖业养虾的,自产自销的,开需要交什么税,前期投入的建筑费用,算成本吗,需要提供购买发票吗?
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗