你好 嗯呢是的 对着呢

老师,我们1季度资产超过5000万,利润是280000,需要预交的所得税是不是 280000*0.25=70000
您好老师,小规模在3季度做利润250000了交了6250的企业所得税,后面4季度账做完利润表利润总额超25万需要交250000-超的金额来交企业所得税吧?刚刚好利润总额是25万是不是不需要在4季度交税?
公司前2季度盈利,预交了1万所得税,第四季度结束后,全年利润为负,1.第四季度,12月我们还需要做一笔 借所得税费用-10000 借 应交所得税1万 吗?2.另外利润为负,还需要确认递延所得税资产吗?是12月确认,还是汇算清缴完确认?
老师:如果二季度利润不足300万,人数不超300人,但资产负债表资产过了5000万,也要按25%税率交企业所得税吗?
老师,假如年底纯利润301万,我需要缴纳企业所得税是301万*0.25的企业所得税吗?还是超过300万那1万才是缴纳0.25的税,不超过的部分还是0.05?
企业所得税季度申报工资薪酬,实际支付职工薪酬如果当月薪酬没支付,那是不是不用填当月数据?
企业所得税申报表资产总金额因为应收应付,营业额变化,导致每季度都不一致,但申报时经常提示中风险,提示说当时资产总额人数和上期申报说不一致,这个怎么办?
老师,请问明天啊是申报期最后一天?
老师,申报开发区月报的时候,要求填写产值/销售收入,这里的销售收入是指的对应产值的销售收入,还是所有的销售收入,包括外购商品买进卖出的收入呢
您好 老师,开进的快递服务,要交印花税吗?
0退税的 是否需要交增值税?
老师好 车辆通行费 计入哪个管理费用还是哪个科目
董老师,您好,我们股权转让价格含税789.6万元,帮我算一下股权转让时的契税,印花税和分公司成立后作价入股的实收资本印花税各是怎么算呢
老师,我们采购数量31.6吨,然后卖出去31.59吨,因为磅差,那我们做账库存怎么办
老师,我公司是小规模纳税人,本季度报企业所得税时,那个职工薪酬中已计入成本费用的职工薪酬,和实际支付给职工的应付职工薪酬,这两个数据是填本季度的还是从一月到6月的数据
好的,谢谢老师!
不客气的 工作愉快