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老师好,请问我这样做是对吗?可是这样的话,转出未交增值税就会有余额?是漏了一步吗?

老师好,请问我这样做是对吗?可是这样的话,转出未交增值税就会有余额?是漏了一步吗?
2022-04-08 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-08 09:14

你这么计提的话,肯定是会有余额。

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快账用户4048 追问 2022-04-08 09:20

老师好、那正确的该怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-04-08 09:21

你这么做账也是正确的。

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快账用户4048 追问 2022-04-08 10:40

老师好,但是我的转出未交有余额、该怎么结转、是去年的,

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齐红老师 解答 2022-04-08 10:41

有余额也是正确的,不用结转。

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快账用户4048 追问 2022-04-08 10:47

老师好,能说一下结转的分录吗?

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齐红老师 解答 2022-04-08 10:49

借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税。

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你这么计提的话,肯定是会有余额。
2022-04-08
同学你好 不对的 应该继续保留这个余额在“应交税金-未交增值税”的贷方,直到下一次需要缴纳增值税时,再从该余额中抵扣。
2024-04-10
你好,你写的这笔分录方向余额都是没有问题的,但是会计制度中没有要求有这笔分录,尽量还是不写比较好,只要应交税费-应交增值税这个二级明细余额为0就说明账没有问题。看报表的人只要看未交增值税就可以了
2021-01-13
您好,月末结转增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳税费 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-09-05
你好 去年的分录是怎么做的
2020-08-12
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