你好 去年的分录是怎么做的
老师去年转出未交增值税只做这一步导致转出未交有余额,是不对滴请问今年怎么调啊
老师去年结转未交怎么做的错了,今年怎么改正啊?导致应交税费多了这个一笔呢?怎么把这个转出这比冲平呢,而且是去年错误导致的
转出未交增值税20年以前,都是每月借转出未交增值税贷未交增值税,19年年末一块从贷方转出,但转出后出现借方余额,本月想调平,但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额,其他明细科目都没有余额了,请问这个转出未交增值税的余额怎么调整?
老师,请问之前的做账没有把进项和销项结转到转出未交增值税,导致转了后转出未交增值税贷方有余额,这个余额怎么调
比方说去年增值税有一个月进项少结转了一块钱,转出未交增值税多了一块钱,转出未交增值税转到未交增值税又多了一块钱,然后次月交的税金额是对的,然后我当年是按图片分录这么调的,导致现在转出未交增值税余额是贷方两块钱,请问今年我怎么调
建筑企业,有项目几年完工,投入使用,发票已开完,后面发生维修费用,怎么写分录
老师,请教:本年前几个月计提的工资,但是没有发放,后面也不会发放,是 借:应付职工薪酬 贷:某某费用 吗? 原始凭证需要怎么做
老师,就是一笔订单,然后商家拿两家单位开具发票,但是付款只是直接对公付一家,那要怎么做分录呢
单位账户收到个什么中国人民银行让备案,这个不备案会有什么影响吗
你好老师,就是我们两个公司法人都是同一个人,然后人员混同,采购都是同一个人,新公司这边,采购人员小金额的发票都是他自己先垫付的,然后报销的话,公司公账能直接转给他个人吗?他在这边新公司没有做工资
现在工资允许现金发放吗?
公司给员工的奔丧慰问金,还有中秋月饼可以走工会经费吗?分录应该怎么做
老师,个体工商户开出的普票发票超过30万,开的3%的发票,进来的发票可以抵扣吗
你好老师,我们宝马4s店可以开其他品牌的机动车发票吗?
我在快账上做的资产负债表不平,就相差一个期初的未分配利润,但是期初的数据我如果填了未分配利润那整个期初数据就不平了,这个期初数据要怎么改
老师这么做的不对别人做的
导致整个应交税费多了这一笔
进项和销项结转到转出未交增值税就可以了
我不懂咋做哦
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应加税费应交增值税进项