咨询
Q

国税增值税主表 进项税额做了转出1700元,期末留抵部分清零,请问我这笔1700元转出税额,怎么做账?

2022-04-08 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-08 10:32

您好 请问前面进项税额入账怎么写的分录

头像
快账用户6668 追问 2022-04-08 10:33

科目库存商品 借方,应付账款贷方 , 应交税费增值税 借方(都是正数)

头像
齐红老师 解答 2022-04-08 10:34

借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

头像
快账用户6668 追问 2022-04-08 10:36

收到谢谢,那我这个1700转出的税额还能开票抵扣吗

头像
齐红老师 解答 2022-04-08 10:36

这个1700转出的税额还能开票抵扣

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 请问前面进项税额入账怎么写的分录
2022-04-08
不可以的,已经转出了,没法抵扣。
2022-04-08
你都已经转出了,肯定就不能再抵扣了。
2022-04-08
学员你好,你的理解也是对的,计算结果是一样的,5100-(1700-51)-1000=2451,你看下自己算错了没
2021-11-24
你好 不是这样来转的。 留抵进项税就放着转出未交增值税借方就行了。 以后抵减。 不需要你再转了
2021-03-01
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×