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老师,你好,增值税主表,销项税额1913.2元,进项税额1103.53元,上期留底税额有200元,最后需要交608.08元,请问做结转增值税,怎么做?

2024-04-09 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 15:04

您好 请问上期留抵税额分录怎么写的

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快账用户1993 追问 2024-04-09 15:08

上期留底没有做分录,因为2月份进项税额大于销项税额,

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齐红老师 解答 2024-04-09 15:16

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 608.08 贷:应交税费-未交增值税 608.08 

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快账用户1993 追问 2024-04-09 15:18

那老师,把销项税额结转到转出未交增值税,和进项税额结转到转出未交增值税怎么做?

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快账用户1993 追问 2024-04-09 15:18

因为之前的账务在做之前都有这个步骤

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齐红老师 解答 2024-04-09 15:19

借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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快账用户1993 追问 2024-04-09 15:23

老师,这样做,未交增值税是809.67元,和实际缴纳的608.08元就不平了

老师,这样做,未交增值税是809.67元,和实际缴纳的608.08元就不平了
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齐红老师 解答 2024-04-09 15:54

您不是还有以前月份的吗 上期留抵的 也要写分录啊 上个月的进销

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快账用户1993 追问 2024-04-09 15:55

上期留抵的怎么写分录呢?

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齐红老师 解答 2024-04-09 15:56

借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额

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