同学你好 借,固定资产500000 借,应交税费一应增一进项65000 贷,银行存款等565000
购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明价款160000元、税款20800元;发生远当 费用1500元,已取得承运部门开具的增值税专用发票。 (2)临近“五一”节,购进饮料一批,取得增值税专用发票税款注明价款20000元、税款260 元;该批饮料已运抵企业,用于发放职工福利。 (3)购进生产用设备1台,取得增值税专用发票注明价款500000元、税款65000元。 (4)向A公司销售产品一批,开具增值税专用发票上注明销售额280000元,另开普通发票 A公司收取运费2260元。上述款项已办妥托收手续,月末尚未收回。 (5)将自制的一批新产品用于对外投资,生产成本为300000元成本利润率为%10
1.某生产企业为增值税一般纳税人,2019年5月有关业务资料如下。 (1)购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明价款160000元、税款20800元;及士费用1300元,已取得承运部门开具的增值税专用发票。 (2)临近“五一”节,购进饮料一批,取得增值税专用发票税款注明价款20000元、税款2600元;该批饮料已运抵企业,用于发放职工福利。 3.购进生产用设备1台,取得增值税专用发票注明价款500000元、税款65000元。 【要求】根据上述资料,计算该企业当月应纳的增值税额。
购进生产用设备一台,取得增值税专用发票注明,价款58000元,增值税率13%,增值税7540元,发生设备运输费,取得运输公司发票注明,运输费1500元,增值税税率13%,增值税135元,全部款项以银行付款支付。
购进生产用设备一台,取得增值税专用发票注明价款500000元,税款65000元
购买一台新型生产设备,取得的增值税专用发票上注明价款60000元。请运输公司将设备运回,取得运输公司开具的增值税专用发票,发票上注明价款2000元。可以抵扣的增值税进项税额为( )。
投资分红申报个税,a代收,纳税人用a还是b申报啊
开出去的服务费发票收到的钱计收入还是费用
老师,我们是,小规模纳税人。二季度没有开发票,但是想交一些增值税款。增值税申报表那应该怎么填?那填在哪一栏次呢?
面试者来我公司应聘,机票费住宿费,我们公司车,但是这个人最终没有入职,这个费用可以企业所得税前扣除吗?
老师,我们小规模2024年开租赁发票6万,交过印花税了,但是2025年红冲了,又重新开具6万租赁发票,这6万是不是就不需要在交印花税了
老师,我们是主营共享充电桩企业,老板免费送了很多充电卡给大客户,该如何做账啊
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去年8月出口一台设备:前两张是去年做的增值税申报,最后一张是我现在要申请的退税额,我要怎么填本期的增值税表呢?
老师1、公司一个人都没有,是否有税收风险?2、还有如果只有人发工资,木有人买社保,会有什么风险。比如兼职人。3、公司全年没有收入也没有多少费用和成本入账。会有什么风险不?确实也是业务难做。
公司的固定资产一般怎么判定?