同学你好 这个看他一共交多少

南京市甲制造企业2021年自行核算的全年营业收入3000万元,会计利润总额70万元,2022年自查时发现以下问题:←(1)以分期收款方式销售一批服装,合同约定分两次收款,8月和12月应分别收取货款22.6万元,货物已全部发出,但12月由于对方资金紧张,货款未收到,企业未做账务处理:仅就8月份收到的货款做了账务处理(8月份确认第一批服装收入20万元、成本为10万元)。(2)9月上句接受捐赠原材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明金额5万元,进项税额6500元,企业将捐赠收入直接计入“资本公积”账户核算。←(3)全年发生业务招待费20万元,广告费支出455万元,通过政府部门进行公益性捐赠10万元。要求:(1)考虑附加税费的基础上,计算企业2021年度经审核调整后的会计利润总额:(2)计算企业2021年度应纳税所得额。←
位真城的中药生产企业色为上带公司,是增值税一般纳税人。2021年田作业实现营业收人86000万元,2022举2月电企业进行2021年所得税汇算清缴时聘请了案会计师事务所进行审核,发现如下事项:(1)6月将一批自产药品分配给股东,该药品的成本为300万元,市场不含税销售价格为450方完,企业来做住何账务处理。计算销项税额。(2)11月份采用预收款方式销售药品,该药品成本1000万元,市场不含税销售价格1300万元;协议药定的发货时间为2022年1月,截化2021年底未发货。申企业收到预收款即确认销售收入并结转成本,未开具增值税发票,增值税末缴纳。是否确认收人,为什么?(3)成本费用中含实际发放职空资15000万元,按照合同药是置接给接受派遣的生产车间赏空资800万完。可扣除多少?(4)成本费用中含发生职中福利费1000万元、职一教誉些费1280万元;拨缴工会经费320万完,已经最得相笑收据。可扣除多少?(5)发生广售费和业务置传费25000万元,业务招待费500方完。可扣除罗少?(6)2021举企业所得税应纳税所得额为多少?
练习筹资与采购过程经济业务 新华工厂是一般纳税人,适用13%税率,2021年3月发生以下经济业务: 1接受甲投资者投入不需安装设备一台,甲公司提供原价10万,已提折旧3万,双方协议作价65万,视同购进的增值税额为0845万,设备验收投入使用。甲投资者因该投资享受份额为7万元。 2本月支付第一季度短期借款利息,该借款系202111借入,本金10万,6个月期,年利率6%,1月2月末均已计提了利息费用。 3、从A公司购入甲材料40吨单价400元,乙材料20吨,单价1600元,增值税率13%,货款税金尚未支付。 4用银行存款支付上述甲、乙材料的运杂费及增值税,其中:运费4200元(增值税率9%);搬运费360元(值税率6%)。运杂费按重量比例分配。 5从B公司购入丙材料50吨,单价600元,增值税率13%,货税款开出商业承兑汇票支付。 6购入需安装的设备一台,买价10万,增值税13万,另支付安装费1000元,增值税税率9%,款项均以现金支票支付。设备安装调试后投入使用。 7用银行存款支付前欠A公司价税款。 8用现金支付600元从B公司购入的丙材料搬运费另外支付36元增值税。 9上述甲、乙、丙材料均已验收入库,结转入库材料的采购成本。 要求:编制会计分录,“在途物资”、“原材料”要写清明细账户。
我公司接受了别人挂靠,挂靠方没有垫资,直接用进度款,3月第一笔进度款167万,采购成本65万,3月份已经认证进项税额78422.34缴纳增值税款59467.56元,现在我想知道我要给施工方大码多少税和款项
2.某食品加工厂属于增值税一般纳税人,当年8月发生以下经营业务: (1)销售各种食品,增值税专用发票注明不含税价款220万元,其中有一笔20万元的业务给予5%的现金折扣; (2)受某大型企业委托加工一批月饼,收取加工费(不含税) 1万元; (3)将自产的一批月饼作为职工福利发给职工,市场价格(不含税) 2万元; (4)为了推广产品,特设立一个非独立核算的销售点,直接向消费者销售月饼等副食品,当月企业共销售产品取得含税销售额22.6万; (5)当月采购面粉10万元(不含增值税),与面粉厂达成协议,用本公司10万的月饼抵应付的10万元购货款,双方互不欠账,只开具收据,没有开具增值税专用发票。 (其他资料:当月可以抵扣的进项税额为7.25万元,假定所有进项税额发票通过认证。)要求:根据以上资料回答以下问题 (1)逐项计算每笔业务的销项税额 (2)计算企业当期应纳增值税税额
王总,1️⃣第一家专业地磅:普票1980,专票2200(价格都含税运)。2️⃣第二家卓越电子:普票2000,专票2200(不含运),3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ,这个要怎么对比算给采购听
老师,我们这个是做餐饮总部的公司,下面的门店从我们公司采购食材,我们公司再向供货商去下单,目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额,又注册了两个商贸公司,门店从我们这小程序上下单,我是做预收款吗?然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗?
请问还有别的原因吗?
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款,里面的内容word打印1张就可以,精简一下
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
要怎么算,
老板总是跟我说返点,是不是进项大于销项就可以了
同学你好 进项大于销项是不用交增值税了
这个月挂靠方没有把发票开够要缴纳6万多的税,我公司处了管理费1个点,还有4个点的利润怎么算出来的
同学你好 这个看交的税额是多少
老板总说返税点给挂靠方是怎么回事
就是你们预缴的退回来的给他们
他们也不涉及预缴
同学你好 那这个没有啥税点了
好呢老师谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢