这个是按照你纳税调整以后的金额填写。

企业所得税年度纳税申报表中的企业所得税弥补亏损明细表中的盈利额和亏损额是填我账面上的金额吗?比如我去年账面亏损10000元,但是税法不让扣其中40元的业务招待费,税法是不是只承认亏损9960元啊?那亏损明细表的亏损额我是填-10000呢?还是-9960啊?
老师,我在报所得税汇算年报时发现企业所得税年度纳税申报表(A100000表)中的纳税所得和企业所得税弥补亏损明细表(A106000)中本年度境内所得额不同,差了21年6月交的所得税,公司年底是亏损,我问一下弥补亏损表该怎么报?
企业所得税弥补亏损明细表中可结转以后年度弥补的亏损额是否与未分配利润金额相等。我账上年末未分配利润是-1025647.77,所得税弥补亏损明细表结转以后年度亏损额是1339711.79,这样对吗?
老师 请问一下 我 21年亏损13万 22年 亏损 188元 ,23年盈利23万 。 我现在申报2023年一季度季报的企业所得税申报 ,显示我公司就是按照23万的应纳税所得额。 我如何去填弥补以前亏损呢? 可以用以前亏损来减掉一点应纳税额吗?在哪个表里面的第多少行啊 ? (朴老师勿答)
老师,你好,请问我A106000“企业所得税弥补亏损明细表”。 “当年待弥补的亏损” 本年度那栏,填写的是去年和今年亏损额的合计。正确吗?
一般人,购买了一台打印机5000元,账务怎么处理
一般纳税人企业,销项税额40632.11 进项税额35311.42 上月留抵13867.23 老师帮我这写出月底结转增值税的分录。日常比较实用的分录
财报中,填写的利息收入和利息支出,在汇算清缴的填写过程中,不能填入主表财务费用和期间费用明细表,否则主表中利润总额和财报中就会出现数额为利息收入支出的差异,为什么怎么解决
我公司是啤酒公司,主营业务是销售啤酒,但是我们也有代理运输得经营单位,会给别的公司代发快递什么的,然后呢赚取差价,1收其他公司得快递费计入其他业务收入吗,2收到京东快递开给我们得发票,里边有我们公司自己发货的,也有代发其他快递得费用,这样自己发货的部分是计入主营业务成本,其他快递就计入其他业务成本吗?但是这样每次都得把收到得快递费发票分开,分2个数记账,自己发货的就计入主营业务收入,其他发货的就计入其他业务成本,就比较麻烦点3如果不分其他业务,都把快递收入记主营,所有快递费成本计入主营业务成本,这样可不可以呢,这是外账哈
老师,我们外贸企业,今年统一了汇率,但是季报的时候,还是跳出来汇率差异
老师,a和b签订合同,b付款,现在b让a给c开票,现在还能这样开票吗
老师请问下,借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品。现在库存商品不能开回来了,账务应该怎样处理?
陌生人向公司借款,没有利息合规吗?有风险吗
老师,我今天申报企业25年度所得税汇算清缴,提交申报后,点击 自检,出现房屋折旧原值与房产税申报的房产原值不一致,房产税申报的计价基础大于折旧表房屋原值,请问这个会有啥影响?
老师,您好,问一下,我们这边工业企业生产了一台机器,销售给一家公司,那家公司把我们的机器又出口给国外,我们这边拿了一张是不含税收入,这边怎么开票,需要交税吗?
填多少?负10000还是负9960
填写的是负的9960元金额。