同学,你好,可以调到上个月进行修改,凭证最好重新打印一下再装订,凭证上不能有涂改的痕迹的。

研发人员的电脑在2021年我没有进行归集,计入研发费用里面,但是已经结账并申报了。那么在汇算清缴之前我可以调账吗?返回去,然后重新改一下,把那个折旧费给他调上去,可以吗?嗯,请问这样改的话受影响吗?就是我账面上这样一改,然后重新修改一下报表,可以吗?
我上个月做账的时候,把摘要填错了也结账了。我可以直接调到上月的账在电脑里面修改,凭证上直接把摘要修改一下,可以吧
请问在上个月会计分录写错了,但是我不想红冲,我可以直接摘要写订正几年几月几日凭证,然后把我需要的调到正确科目的金额调出来可以吗?相当于红冲一半金额这样子
老师你好我想问一下理账的时候发现23年5月份没有开票但是做了收入40万不是未开票收入一直到现在12月 这个月交增值税的时候可以直接少缴纳40万部份的增值税吗 账上要怎么修改呢
录凭证的时候发现应收账款2级科目的公司名称之前写错了。然后现在要修改的话,我是直接把余额一次性直接转到新的名称里面,还是要把之前的分录红冲之后再修改?
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
朴老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),我在理24年的账时发现24年需要交27元的印花税,但是24年只交了17元的印花税,我打算更正申报印花税,按正确的27元申报,那我现在重新做账,计提还是按照27元来计提?另外我在理25年的账时发现25年需要交12的印花税,但是25年实际交了31的印花税,我也打算按照正确的12元更正申报印花税,那我做账就按照正确的12元来计提?
合同信心和送货单不一致怎么办。要求匹配对方说没有进项。开不了送货单发票,只能按主材开合同名称发票,有什么风险吗?
老师,我申报了一笔劳务所得也扣了钱,现在有问题劳务发票已经红冲了,个税这里扣的钱我该怎么操作可以退出来
新公司公司只有法人一个人,他的劳动合同薪资结构是基本工资3千8+绩效工资2千8+百分之二十提成,前三个月是这样发放,但现在目前公司没接到单,他说这个月直接按基本工资发放,过几个月有单了再按基本工资➕绩效工资➕20的提成发放,他这样做合法吗?
老师我还有一个问题
就比如1月支付12月份的工资计提1月份的工资对吗?
工资的计提和支付可以有几个顺序, 十二月工资,十二月计提,一月发,二月交个税 十二月工资,一月计提,一月发,二月交个税, 这个你自己要看企业的要求进行选择就可以了。