借:银行存款2300 其他应收款-押金 3000 销售费用-陈列费200 贷:主营业务收入5500
老师,我们这面主营销售白酒,我们从那面公司进货,这个供应商给我们提供销售费用,比如我们招待客户的费用,只要有普票,公司是给报销的,每次报给公司之后,公司把这部分钱饭费放到账存款里面,之后我们进货的时候用来顶货款,另外账存款还有一部分价格保证金,这个保证金是每年交够15万就可以不用再交,到第二年分两次返给我们公司。现在是我们公司以前没有体现账存款这部分费用,现在领导让我挂上,我该怎么挂呢
老师,我们公司用的畅捷通 t+,现在卖酒卖了5500的货款,但是我们是第一次合作。要押金3000.每月陈列费200现在只给我2300,这个我该怎么处理呢,收款单怎么录入呢?录5500.还是2300?
老师好,请问下面这个情况该怎么写分录?这个是我今天工作中实际发生的问题: 甲是我们公司客户,乙是我们公司供应商,我收取了甲3000元押金,让乙直接去给甲装了一台机器.装好后,甲反悔又说不要了,乙又去把机器拆了..我就要退还甲押金2800,扣下200是支付给乙的拆机费 在我收取甲押金的时候,分录是: 借 银行存款3000 贷 其他应付款 3000 那么在退还甲2800的时候分录怎么写呢?
老师你好,我们公司给卖家提供微信小程序卖水果,收的款直接打到我们公司公帐上;我们公司和卖家签订合同是微信小程序电子商城;我们第一个是不收取服务费的,相当于免费;现在我们要支付给卖家货款 ,前面也咨询了老师,但是还是有点云里雾里的,我们相互都不用开发票。这个怎么做帐,能把分录发给我吗?有没有哪里有文件是关于这方面的
#提问#老师问一下1月份当时卖废品收入现金收了9071元,但拿上来时说是说是垫付了2000元费用,直接把剩余的钱给我了,应该怎么处理账务?同时当时这个A公司月底借用B公司3000元,当时两边都没走账,后期直接用废品收入3000元还了,账务应该怎么处理?A公司1月份做了一笔收废品款借:现金9071元 贷:营业外收入,后期感觉现金不对,问现在怎么调整这笔账务呢?
我现在做的这家公司,1月份开业的,目前没收入,每个月有几十万的费用,工资,还有前面的装修,家居费用,我4月份上班,123月份的账要不要给补
老师,请问下,超市今年1-3月有个每月的净利润,之前没有做账的,这个月我这接手做账这个利润怎么做呢
在中级里,非同控下的长期股权投资的交易费用计入长期投资成本,但是在高会里的合并里的交易费用计入当期损益,为什么的?
老师汇算24年工资薪金,12月份工资是1月计提发放的算吗
工商年报,社保所属期是2024年,但是由于年审有几个月在2025年1月缴纳了,此时填报是按照2024年+2025年1月缴纳的,还是2024年缴纳的就可以
老师 请问这些票怎么做账 能抵扣吗 求教我写分录 有点头晕了
请问我2023年的一笔费用,税局不认可,让进项转出,更改了2023年的增值税申报表,所得税汇算清缴我是只纳税调整表吗?调增的金额是不含税金额吗?
厂房出租后还可以按房产原值缴纳房产税吗?
#提问#朴老师,给我写一下所有业务的分录
郭老师,注册无限责任公司有什么税收优惠吗,注册无限和有限哪个好
分录我会的老师,我只是不知道我这个软件上怎么处理
你收到2300就录2300啊,要么就按5500的销售额录
按5500收。3000押金和陈列费在付款就行是吧
嗯嗯,按你的系统要求,灵活处理就是了。
我就是用这个财务软件,我不会处理,所以才请假老师,用哪个方法好呢
你要做哪个科目就按哪个科目的价格录入就是了
老师的意思是,收款单就是5500,做其他应收3000,费用200
嗯嗯,就是那样的哈。是在不会,联系你的软件客服咨询哈。每年都出了服务费的