你好!是的,你的理解很对 如果是客户承担成本了,那就不是本单位负担的成本了

老师,你好,客户承担的差旅费为什么记入合同取得成本,客户掏的钱,没花钱为什么还要记入成本 ?
老师为取得合同发生的有客户承担的差旅费为什么可以计入合同取得成本、这个都已经由客户承担啦?
为了取得合同而发生的差旅费 为了取得合同而发生的客户承担的差旅费 有什么不同?
下列关于合同取得成本的表述中,正确的有()。A增量成本预期能够收回的,应确认为一项资产B已确认为资产的增量成本,应当采用与其相关的商品收入确认相同的基础进行摊销C企业在取得合同过程中发生的差旅费,应记入“合同取得成本”科目D企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出,即使这些支出由客户承担,也应计入当期损益
老师,中午好,我想问下,为组织和管理企业生产经营发生的但非由客户承担的管理费用应计入当期损益,为什么不是计入合同履约成本?不是由客户承担,那不就是企业自己承担吗?
现在企业所得税申报改了,职工薪酬那我不填数,能行吗
老师请问D级欠税企业会被指定为非正常经营户吗?D级企业是很难申请增票吗?公司有官司会被限制大额发票吗?
老师 购买的固定资产10万 算利润的话是减去十万吗
甲乙丙,乙方是牵头方,收款六百万,甲方总共支付一千万给乙方,乙方代收后开一千万发票给甲方,乙方按照工程进度向丙方付款,丙方开发票给乙方,这种这样操作有没有问题啊
请问老师,实收资本什么时候交印花税呢?
老师企业所得税季度报表减免所得税额本年累计金额这要填写么?
新成立的公司不享受附加税,印花税减半吗?人数也就10人以下,这不就是小型微利企业吗,那城建税,教育费附加,地方教育税附加,不应该减半的吗?
生产企业出口退税,已收外汇80%,报关出口,是否可就这80%部分申报出口退税(企业没留底税额,要做免抵交附加税,就是想在截止日期前申报完)剩下20%部分怎么办,等收到外汇在申办?估计要好几年之后?或者可不可以整单都逾期申报,需要怎么操作
老师所得税季度表为啥有这个?
老师你好,经营租赁*汽车租赁,经营租赁选择其他有行动产经营租赁服务,是吗
那为什么还计入合同履约成本呀?
合同取得成本
那就不用计入合同履约成本了