需要核对数据,追缴税款期限为五年,有滞纳金。

请问老师,建筑企业在22年11月已到合同完工日期,但是有500万未收到工程款也未开票,今年3月税局查账后更正了12月的增值税报表,申报了这500万未开票收入并缴纳了税金,那么这500万的企业所得税收入是不是也需要更正去年12月的数据,增加主营业务收入并结转成本,不然这增值税和所得税收入包括财务报表不一致,会有风险提示
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
老师,税务机关来电话,说我有一笔21年的收入没有报税,让我做更正。实际业务是这样的:21年 我公司车辆撞报废了,保险公司赔偿了22000元,后来税务机关在二手车发票平台上看见我们的车辆报废后被拍卖,收入是5200元。 我的问题:保险公司的赔偿款不计为收入,5200这笔拍卖款应该记为我们的收入对吗? 如果5200记为收入了,我应该在电子税务局做个更正对吧,分别更正那个属期的报表和年度的财务报表对吗。如果是的话,我这个月的账务处理应该如何处理,不存在重复记收入的问题吗
老师公司接到一个税务通知,说2022年5月多退给公司一笔税费,是税务系统出错,我看了下确实如此,现在让我更正申报补缴那笔税费,结果补的时候发现还多了滞纳金,税务局说没办法取消那个滞纳金,现在公司可否跟税务局索要证明,证明这个滞纳金不是公司的原因产生的
请教老师,我现在很麻烦的事情,所属期3月我们做了无票收入,4月开发票了,5月申报4月增值税的时候我们未开票收入负数填写了4月开票数,结果比对不符合,税局让我更正3/4月报表,就是按照开票金额,这样我们3月就有留抵了,实际情况是我们3三月走货卖了,认证了全部的进项,如果我现在更正了3月增值税,就有留抵了,我需要更正之前的1-3财报和企业所得税报表嘛?
老师,请问如果税务局推送信息说26年1-3月有电商平台收入没报,那现在更正申报是不是要跟税务局对下数据,然后跟企业说,还有没有税收滞纳金,去年的数据要不要更正?如果要,从几月开始更正?
印花税现在都是按季申报税种?怎么管理员老师说的颁布印花税后所有企业都是按季呢
老师你好,请问佣金收入申报无票收入几个点,是填写在哪栏次
老师 业务员出差拿回来发票有的是左上角有通行费 然后项目名称是 经营租赁 通行费 ,还有一种是代收通行费 这两个有什么区别呢
老师,我们公司做工程的,挂靠建筑公司,建筑公司收我们2%的企业所得税,他们说他们行业的企业所得税税负率就是这个点,我想请问一下这个2%是不是 收入-成本 后还需要交的税?是这意思吗
老师你好,我公司是建筑劳务公司,做了些人工清理、环境整治等一些劳动作业,现在不是说开票的税收编码更改了吗,那如果我现在开票应该怎么选择才不会有税务风险,之前开票的品名是这样写的“建筑服务*劳务费”,现在说这个劳务费不能打上去,那我应该怎么开才合规。谢谢!
老师你好,建筑服务*机械费发票,现在还是可以这样开具发票吗
工厂的厨房购买一批厨房工具3万多块钱,这个进什么科目呢?支付3万进哪个现金流呢?
我们是提供的汽车贴膜服务,请问开票该怎么开
老师,登录电子税务局怎么添加新公司