您好 请问您收入已经全部确认了么

老师好,我想问下,比如我12月份开票确认收入1000万元并暂估成本,但是从11月份开始我就预付了1500万元,那我结转成本的时候怎么结转?是只结转1000万元部分的成本还是可以按预付的来结转成本呢?
你好老师,我是一个工程公司,2月份收到工程款2000万,那我结转成本的时候是2月份全部结转还是2月份结转一部分,3月份结转一部分?
老师好,我想问下有收入再结转成本,那比如我3月份收入4000万,成本只1000万,4月份我收入500万,但是成本700万,那4月份我700万的成本我可以全部结转吗?
老师,请问一下,劳务公司小规模,按季申报,10月份有一笔收入,成本结转这块是包含11.12月份吗?还是只结转累计已发生的成本。因为有大部分人工工资还没有结算,要等到下个月累计结算。
老师你好,9月份暂估了工程成本,按照暂估的结转了工程成本,且9月款已付,12月份发票来了一部分,一部分未到,我应该如何做账呀。9月份做账如下,急急急
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师 ,全部确认了!2000万全部入到主营业务收入了!
那对应的2000万的成本也应该全部结转
好的,谢谢老师
老师,是不是有收入的时候结转成本,没有收入的时候就先放到工程施工科目里
是的 这样处理正确的
老师,那我2月份收入2000万,2月份成本如果只有1800万,那我2月份就结转1800万,3月份如果不想交企业所得税就再结转一些,对吗?
是的 可以这样操作