热力企业销售收入向对方供热并收到款就可以确认收入。

热力企业销售收入如何确认?及增值税纳税申报如何填写?进项转出如何确认。进项认证的少转出的就少。这样可以有意的少认证少转出吗?
不小心认证了一些通行费发票,但这些发票是没有收到的,现在要把这部分进项税额转出,请问在申报表上该如何填写?分录该如何做?
老师,之前问过的退税认证勾选确认后,发现有作废发票,在异常凭证转出这里填写,发现总表里面体现的是扣减留抵进项税,而并不是减少当月退税进项认证,老师你知道还有其他地方可以填写吗
新办企业出差买办公用品的可抵扣进项因为没有销售收入无销项,税入待认证还是开始入应交税费应交增值税进项税额等月底再结转到应交税费应交增值税待认证?月底报税不认证可以增值税零申报吗?还是要填
老师,我们的收到的电费发票已经认证了,但是销方作废了,做了红冲,增值税报表上就有个进项税转出,我们的账务处理如何处理
怎么批量修改秒账销售单的均价
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,