你好,前面(1)、(2)的业务描述能提供一下吗 ? 因为你这里是直接从(3)开始的
一、中华工厂是个食品制造厂,年应征增值税销售额550万元以上,2月末尚未抵扣的进项税额20000元,3月的有关业务如下: (1)外购原材料价款300 000元,专用发票注明增值税税额39 000元,另取得运输部门的运输专用发票注明的运费20000元,专用发票注明增值税税额1 800元。 (2)从国外进口原材料一批,取得海关完税凭证上注明的增值税48 000元,原材料货款300000元,关税20000元。 (3)从农业生产者手中购进免税农产品一批,收购价40000元,取得收购发票。 (4)从"小规模纳税人"企业购进原材料6000元,取得普通发票。 (5)将试制的一批应税新产品发放给职工作福利,成本价为200 000元,该新产品无同类产品市场销售价格,成本利润率按国家税务总局确定的10%计算。 (6)购进原材料一批,价款9000元,增值税专用发票注明税额1170元。 (7)销售食品一批,开具普通发票,取得含税销售额339000元,另收取代垫运杂费2000元(价外费用)。 (8)销售食品一批,开具增值税专用发票,取得不含税销售额200 000元。 (9)购买生产设备1台
四、某企业是一般纳税人2021年9月以下业务: 1、购进原材料一批取得增值税专用发票,发票注明货物金额45万元,增值税额5.85万: 2、支付给运输单位2万元(含税),取得增值税专用发票; 3、(1)本月将已验收入库的原材料的80%零售,取得含税销售额为60万; (2)本月将已验收入库的原材料生产加工成商品,将其中80%零售,取得含税销售额 60万元; 4、剩下的20%作为本企业的集体福利。 问企业当期应纳增值税额?
某生产型企业为增值税一般纳税人,2020年6月发生以下经济业务,计算该企业本月应缴纳的增值税税额:(1)购进生产用原材料一批,已验收入库。取得增值税专用发票,注明价款50万元、税额6.5万元。另外,支付购货运费取得增值税专用发票,注明运输费2万元、税额0.18元万元。(2)购进生产用设备一台,取得增值税专用发票,注明价款20万元,税额2.6万元。(3)向农业生产者个人购入免税农产品一批,用于生产销售13%税率的货物,取得经税务机关批准的收购凭证,支付收购价30万元。(4)购入企业自用小轿车一辆,取得增值税专用发票,注明价款15万元,税额1.95万元,用支票付款。(5)将本企业生产的一批产品捐赠给灾区,该产品成本价为10万元,不含税销售价为18万元。(6)销售甲商品给某商场,开具增值税专用发票,注明价款70万元、税额9.1万元。(7(8)接受外单位委托加工应税产品一批,收取委托方提供的原材料5.87万元,收取加工费3.39万元(含增值税)。(9)将外购的原材料一批用于企业职工集体福利,该材料成本为6万元,其进项税额为0.78万元,该原材料系以前购入,已在购入当月申报抵扣进项税额。
(3)购进原材料取得增值税专用发票,注明金额16000增值税额27200元,材料验收入库。本月生产加工一批新产品450件,每件成本价380元无同类产品市场价格),全部售给本企业职工取得不含税销售额171000元月末盘存发现半年前从东北购进的原材料被盗,成本金额5000元(其中含分摊的运输费用4650元)求应纳增值税
1.某企业为增值税一般纳税人,增值税率13%,2020年12月发生以下业务:(1)销售甲产品,开具增值税专用发票,取得不含税销售额25000元,同时收取包装费226元。(2)销售乙产品,开具普通发票金额为1090元,同时收取保价费218元。(3)企业将自产的一批新产品发给职工作为福利,成本为50000元,该新产品无同类产品市场销售价格,国家税务总局规定成本利润率为10%。(4)外购原材料取得增值税专用发票,注明的不含税价款为3000元,税额是390元;请运输公司运送外购原材料,取得增值税专用发票,注明的运费含税价2180元。(5)外购包装物,取得普通发票金额11300元。(6)向农业生产者购进免税农产品一批,用银行存款支付50000元,其中将购进的农产品的50%发给职工,其余用于生产,农产品扣除率为9%。(7)从国外购进一批产品,关税完税价格10000元,关税税率30%,增值税税率为13%,消费税税率为15%。(8)月末盘点时发现一批原材料发霉,原因为仓库保管员管理不当造成的,该批材料上月从某增值税一般纳税人企业购入,已抵扣过进项税,原材料成本为2000元。假定该企业
您好企业出售二手车6万元已存入银行开具13%销售发票,固定资产原值10万元,提折旧2万元,问会计分录
个税申报完后发现申报错了,不能更正吗
请问(3)为什么要除以5
民办非盈利学校的食堂收入用交增值税吗?如果用税率多钱?
老师为什么3%减按1%征收率计算,公式就是/(1+1%)*1%,为什么向个人出租住房,简易计税就是(1+5%)*1.5%呢
一般纳税人人,是月报,5.6.7都是月报吗?
汇算清缴,工商年报,都什么时候报,
老师你好,我们是4s店,车展购买的地毯 借,销售费用 业务宣传费 贷,银行存款 这样做可以吗老师
老师像县里面这种养老服务中心是不算收入的吧,那这种需要缴纳企业所得税不
老师,收到股东投资款现金流量填什么