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请问老师,提供给做审计报告的单位,增值税申报表的收入与利润表不一致,我需要怎么调,调哪个表?

2022-04-11 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-11 09:05

不用调整啊,你税收层面的申报表和你会计层面的申报表的数据不一致,这个是正常。

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快账用户8066 追问 2022-04-11 09:08

做审计报告的人员说需要我们调呢?

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齐红老师 解答 2022-04-11 09:13

他这个调整只是让你调理会计口径的财务报表,如果说你之前做了账务处理,并没有影响你税法口径的收入和利润,你是不用调整税法口径的申报表。

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不用调整啊,你税收层面的申报表和你会计层面的申报表的数据不一致,这个是正常。
2022-04-11
你好,需要一个月一个月去查,不是直接没有查清楚就去调,一个月一个月比对,你说增值税和账上收入有差异?
2021-03-12
同学是为什么不一致呢?知道原因吗?
2022-03-19
您好同学, 《关于增值税销售额与利润表营业收入不一致情况的说明》 [统计局名称]: 我单位在填报统计数据过程中,发现增值税销售额与利润表营业收入存在不一致的情况,现将具体原因说明如下: 一、差异情况概述 我单位 2025 年度利润表营业收入为[X]元,而增值税销售额为[X]元,两者存在差异,差异金额为[X]元。 二、差异原因说明 我单位存在向境外单位提供完全在境外消费的服务的业务,根据相关税收政策,此类服务可享受增值税免税优惠。在业务发生时,由于工作人员疏忽,未及时在电子税务局进行免税备案,导致这部分免税收入未申报增值税。但在会计核算上,我们按照会计准则将这部分收入正常计入了利润表中的营业收入,用于企业所得税的申报。 这部分未申报增值税的免税收入金额为[X]元,具体业务详情如下: 三、后续整改措施 针对此次问题,我单位已高度重视,安排专人负责跟进免税备案事宜。目前,相关免税备案资料已准备齐全,并已提交至电子税务局,待审核通过后,我们将严格按照税收政策规定进行增值税申报,确保今后增值税销售额与利润表营业收入数据的一致性。 我们承诺今后将加强税务管理,提高财务人员的业务水平和责任意识,避免类似情况再次发生。 特此说明。 [单位名称] [具体日期] 以上说明需加盖单位公章,
2025-10-28
你好, 你申报上多还是账上多,是什么原因导致的差异,申报表是不是按开票金额申报的?
2021-03-31
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