你好,招待费在纳税调整明细表扣除项目里面有一个招待费,第三行。
老师,汇算清缴的时候,小型微利企业免于调报期间费用明细表,那业务招待费怎么调整?
老师,我在做汇算清缴时, 1.基础信息必须选:小型微利企业: 2.选了小型微利企,填报表单里就没有A101010一般企业收入明细表, 3.在A105000纳税调整项目明细表里,业务招待费支出项目的税收金额就带不出来,业务招待费就要全部成调增金额,这要怎么办?
老师,您好,是小型微利企业,在填企业所得税汇算清缴时是不是期间费用明细表就不用填?那就不管业务招待费有没有超60%或0.5%吗
小微企业汇算清缴免报期间费用明细表,涉及的需要调整的招待费怎么填报呢
老师,是小型微利企业的,请问申报汇算清缴的时候如果有业务招待费的需要做费用明细表吗?还是说纳税调整表
老师,我发现以前的银行流水他们做账做错了,三月份开始错的,我怎么改,改到七月份吗?
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老师:有没有政府单位的实操课件
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老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
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老师你好,我们是一个电商科技公司,做的政府项目,我要怎么公项目核算呢
老师,税收金额填不了啊,
税收金额自动出来的,不用你管。只填写账单金额就可以的。
填写了账单金额,保存了税收金额为0
你好,你们单位没有营业收入吗?
有的,但是一般企业收入明细表也免于填报
你好在主表里面营业收入填写就是了。
我先提交年度申报表再填写纳税调整表,然后再修改年度申报表?
不用的,你先填写主表,收入成本,还有期间费用这些,然后再填写纳税调整明细表。
填了,税收金额还是为0,
你好,你的主表保存吗?
主表只有重写,提交,返回,三个选择,选择了提交
你好,提交了之后还是不行吗?截图你的主表看一下。