你好,招待费在纳税调整明细表扣除项目里面有一个招待费,第三行。

老师你好,中秋节发的月饼米和油,10月份申报个税忘记申报啦,月饼、米和油没加在一起申报个税,请问老师11月份申报个税加在一起能申报么?就是11月份连工资和月饼、米油加在一起能申报么?
民非会计制度,请问我框起来的的地方是入什么科目才会有数据
跟金融机构的借款合同印花税申报什么时候申报?是按次申报吗?
你好老师,老师我公司是小规模纳税人,注册资金300万,这会监事占股33法人占股77,这会把原法人变股东股权77不变,再聘用一个法人 ,这样再不上股权转让费和个税吧?
老师 我们国外的店铺 是从今年5月份才开始的收益 我得算10.31日的资产负债表 那我的年初数 是截止到5.31的数值 然后期末数是截止到10.31日的数值是吧
应付账款是负数影响股权转让吗
老师,出口销售合同要不要交印花税
老师,我要继续教育,以前采集过信息,但显示说,没有我的信息,我应该怎么做
如果公司是亏损的情况下,需要计提所得税吗?要调整递延所得税吗
想知道再开具多少发票不需要缴纳企业所得税,看哪个科目?
老师,税收金额填不了啊,
税收金额自动出来的,不用你管。只填写账单金额就可以的。
填写了账单金额,保存了税收金额为0
你好,你们单位没有营业收入吗?
有的,但是一般企业收入明细表也免于填报
你好在主表里面营业收入填写就是了。
我先提交年度申报表再填写纳税调整表,然后再修改年度申报表?
不用的,你先填写主表,收入成本,还有期间费用这些,然后再填写纳税调整明细表。
填了,税收金额还是为0,
你好,你的主表保存吗?
主表只有重写,提交,返回,三个选择,选择了提交
你好,提交了之后还是不行吗?截图你的主表看一下。