你好 ; 可以入账;但是如果是入到22年 那么就得做 借以前年度损益调整贷银行存款; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
老师,您好,我公司2020年7月到2021年6月的租赁费去年已经支付,少支付了一万,和对方欠我公司的费用抵消了,去年没有开发票,今年才开上发票,我所得税汇算已经把去年下半年的租赁费调整了,我现在应该怎么记账,要做以前年度损益调整吗?发票金额是10万多一年
学堂老师,您好,我公司从今年4月到10月的收入一直未开票,因甲方一直拖欠并且会有2-15%不确定的扣款,我们这边一直也没法开票,到年底了想一次性把收入预估一下,因为公司业务在2021年底全部结束,这种情况下,明年公司没有费用支出只有收入了,想问一下老师我这两个月的是不是怎么处理账务最合理?
老师,您好!请问下公司有诉讼的费用,一般是公证费和律师费,律师那边说要登案件结束才能给发票,目前有收到上年度的律师费,开票日期是2021年8月,请问像这种费用要怎么入账?
老师,我新到一家公司,今天去医院做的入职体检,公司的人事跟我说,体检费用在150以内可以报销,医院这边给了一张财政收据,但是开具日期是今天的日期。但是有个问题,公司有两个月的试用期,说是要转正以后才可以报销。但是转正之后,就是明年了。那这个财政收据是今年12月份的,到时候跨年了,请问明年到公司报账的话,这个体检费是计入到明年的费用吗?明年5月30日之前做2022年的企业所得税汇算清缴,像这种今年的发票,做账做到明年的话,需要调增吗?体检费实际是170元,两个月转正之后可以报销150元。
老师,这个问题我还没问完的,麻烦您接着回答一下。您看下我上面说的这个的问题。上面那个老师说,选择其中一个科目来冲。因为这家公司2020年-2022年的通行费发票都是按照普通发票那种来入账的,也没有在认证平台里面去勾选认证。如果我在这次勾选认证1月份的时候,将2020年-2022年未勾选认证的通行费发票全部勾选认证了。那我的账也得在1月份作调整。但是,毕竟损益类科目都是年末结转至本年利润了的,是无余额的,老师说是以前入的什么的科目,现在就冲哪个科目,但是我勾选下来,有3000多的税额需要冲减。现在才1月份,管理费用/销售费用-车辆使用费这个科目在去年年底都结转平了,没有发生额给我用来冲减啊
老师,公司想要上市,需要满足什么条件
老师,房东不愿意开租金发票给我们,然后公司去代开,那请问代开产生的个税及房产税的账务处理是?
老师,只能发三个图片,我等一下再给你发答案,答案部分(4)甲产品成本明细账,工资费用和制造费用最后一行,在产品成本的工资费用,制造费用为什么两个都是零?
老师,您好!请教您 已知条件是:上期结转材料金额为 143690.70,本期领材料金额为 642768.53,完工产品材料金额 599170.30,在产品材料金额 187288.98。直接材料金额 108311.50,制造费用金额 73249.09,动力费用 32353.00。就想求出完工产品的分配率,或在产品的分配率来,从而分配出:工和费的金额。老师,请问公式如何写能指导一下吗?
以工单核算成本,但是我司跟我客户需求下工单,还有一个就是,生产线6月份还在做4、3月的工单。6月都还没有生产5月的工单,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月这都没有投入啊这怎么办呢
图片中营业收入384亿,营业税金及附加才3885万,那么营业税金的税率是多少?
老师,我要0申报,请帮我看看都怎么填
老师,请问哈尔滨食品小经营核准证延期,可以在政务网上提交么
已经申请统计确认的进项税额能够撤销吗?
火锅底料厂的直接人工分配方法有哪些?制造费用有哪些
公司选用的小企业会计准则,也是这样做吗?
你好; 小企业准则做 :借利润分配-未分配利润贷银行存款;
上年度发生费用做的是预付款,那我做账了后,汇算清缴的时候要调整吗
你好 ; 你没有做费用的话 现在补做了 要调整的
请问汇算清缴是在哪里调整?具体能教一下吗?
你好; 纳税调整表里面 ; 扣除类项目其他里面去调增
这个费用涉及到进项税额,是一样做账吗?进项在做账的这个月认证?
你好 ; 你可以的。 可以 这个雨认证的; 这个不影响的;
还有一张发票,也是去年的诉讼费,但是发票还没有回来,只有发票的复印件,这个我要我要怎么处理?也先入账吗?涉及的进项是怎么处理?
你好 ; 对方不开原件给你们吗? 这个要原件哈;
发票开了,但要等案件结束了才给我们发票,之前都是按照预付做的账,这发票是去年开的是去年的日期,这种情况是要怎么办?
找对方要了一个复印件
你好 ; 那可以的 ;先用复印件来处理 ; 这个进项税你门是已经付款了吗? 这个 你想抵扣这个进项税还是 什么情况
这个费用去年已经付款了,目前是没有拿到发票的原件,进项做账的时候怎么做?主要是我没有拿到抵扣联,可以抵扣吗?
你好; 去年做了那些分录。 没有收到原件 先不抵扣哈 ;如果你确实要 抵扣的话;先去系统操作; 账上就得做进项税; 到时案子结束了 取得原件及时附凭证后面去; 偶尔这样才可以哈; 正常是取得发票才 抵扣的
去年的账是做的借:预付账款,贷:银行存款
那这个复印件如何入账?
你好; 借 以前年度损益调整; 进项税贷预付账款 ; 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整 ; 你如果着急抵扣 去系统操作了勾选就这样挂