你好 ; 可以入账;但是如果是入到22年 那么就得做 借以前年度损益调整贷银行存款; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整

老师,您好!请问下公司有诉讼的费用,一般是公证费和律师费,律师那边说要登案件结束才能给发票,目前有收到上年度的律师费,开票日期是2021年8月,请问像这种费用要怎么入账?
老师,我新到一家公司,今天去医院做的入职体检,公司的人事跟我说,体检费用在150以内可以报销,医院这边给了一张财政收据,但是开具日期是今天的日期。但是有个问题,公司有两个月的试用期,说是要转正以后才可以报销。但是转正之后,就是明年了。那这个财政收据是今年12月份的,到时候跨年了,请问明年到公司报账的话,这个体检费是计入到明年的费用吗?明年5月30日之前做2022年的企业所得税汇算清缴,像这种今年的发票,做账做到明年的话,需要调增吗?体检费实际是170元,两个月转正之后可以报销150元。
老师,这个问题我还没问完的,麻烦您接着回答一下。您看下我上面说的这个的问题。上面那个老师说,选择其中一个科目来冲。因为这家公司2020年-2022年的通行费发票都是按照普通发票那种来入账的,也没有在认证平台里面去勾选认证。如果我在这次勾选认证1月份的时候,将2020年-2022年未勾选认证的通行费发票全部勾选认证了。那我的账也得在1月份作调整。但是,毕竟损益类科目都是年末结转至本年利润了的,是无余额的,老师说是以前入的什么的科目,现在就冲哪个科目,但是我勾选下来,有3000多的税额需要冲减。现在才1月份,管理费用/销售费用-车辆使用费这个科目在去年年底都结转平了,没有发生额给我用来冲减啊
老师你好,请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司,但是翻译公司未给我们开具发票,我们在去年12月份做了暂估费用2万。借:管理费用-翻译费2万,贷:银行收款2万,现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费,请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢?并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗?谢谢
老师,您好,请教一下经验,打车费发票开票日期是2024.12月,但是行程单是以前年度,而且是非本公司销售区域的发票,发票要怎么入账?像这种是不是要拒收
老师你好,税负和税率有什么区别
老师好,车间的固定资产日常维修费到底应该计入管理费用还是制造费用呢?
老师好,本公司是做工程设计的。现老总有门路想做销售医疗床的项目,这种能不能在原营业执照上添加,直接做呀
老师,为什么这里税率是2%
没有认证抵扣的发票也需要先入账吗?还是说可以先不入账
老师,我想咨询您一个问题,商贸企业经营饮料和方便面食品,一般纳税人,让开陈列服务费专票,开的类目是现代服务陈列费可以开吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,讲那个重大影响的后续计量,什么成本法?权益法,都把我绕晕了,我都听懵了,听不懂了又,您能给我用大白话,通通吗?
砂石厂股东由A占60%B占40%,B是商混站的法人。砂石厂把砂石供给商混站,现在房产公司把房子抵给商混站,商混站把房子抵给砂石厂支付砂石款,房子卖给了C,但是目前走的账是买房子的C的人把款打给B,B把款支给商混站,商混站把款支付给了砂石厂。这样做是否可以有哪些风险?
老师,单位多年前投资给A公司200万,3年前我单位退股时转让协议写明20万股权转让,未注明转让价格,A公司亏损,我单位确认投资亏损时,A公司财务说最初200万入的实收资本,后来180万改为借款了,但我单位不知情,我们要确认200万投资亏损,税务认可这200万亏损,需要什么凭证,以后我单位盈利时可以用这200底面
郭老师,简易计税到哪里备案,需要备案吗
公司选用的小企业会计准则,也是这样做吗?
你好; 小企业准则做 :借利润分配-未分配利润贷银行存款;
上年度发生费用做的是预付款,那我做账了后,汇算清缴的时候要调整吗
你好 ; 你没有做费用的话 现在补做了 要调整的
请问汇算清缴是在哪里调整?具体能教一下吗?
你好; 纳税调整表里面 ; 扣除类项目其他里面去调增
这个费用涉及到进项税额,是一样做账吗?进项在做账的这个月认证?
你好 ; 你可以的。 可以 这个雨认证的; 这个不影响的;
还有一张发票,也是去年的诉讼费,但是发票还没有回来,只有发票的复印件,这个我要我要怎么处理?也先入账吗?涉及的进项是怎么处理?
你好 ; 对方不开原件给你们吗? 这个要原件哈;
发票开了,但要等案件结束了才给我们发票,之前都是按照预付做的账,这发票是去年开的是去年的日期,这种情况是要怎么办?
找对方要了一个复印件
你好 ; 那可以的 ;先用复印件来处理 ; 这个进项税你门是已经付款了吗? 这个 你想抵扣这个进项税还是 什么情况
这个费用去年已经付款了,目前是没有拿到发票的原件,进项做账的时候怎么做?主要是我没有拿到抵扣联,可以抵扣吗?
你好; 去年做了那些分录。 没有收到原件 先不抵扣哈 ;如果你确实要 抵扣的话;先去系统操作; 账上就得做进项税; 到时案子结束了 取得原件及时附凭证后面去; 偶尔这样才可以哈; 正常是取得发票才 抵扣的
去年的账是做的借:预付账款,贷:银行存款
那这个复印件如何入账?
你好; 借 以前年度损益调整; 进项税贷预付账款 ; 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整 ; 你如果着急抵扣 去系统操作了勾选就这样挂